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2020/12/28 9:09:3242181626
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2020/12/28 9:10:5842181626
2020/12/28 9:12:0342181626
归老师2020/12/28 9:15:45
你好 你这是要调整11月的凭证么?
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2020/12/28 9:16:44
没看懂你新做的凭证。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2020/12/28 9:18:31
更正两种方法 1、红字冲销法 是把11月份的那个凭证原路冲回再重新做个正确的就可以,2、差额调整法,如果收入或者费用什么的少确认了,可以补充确认。你这样做到一块儿不好区分,也不符合做账规范。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2020/12/28 9:27:3342181626
对,
2020/12/28 9:27:5842181626
我11月凭证做错了,你看我调整的对不对
2020/12/28 9:28:2342181626
那应该怎么做
归老师2020/12/28 9:36:57
11月份的凭证上面那个分录没有销项税 下边那个销项税应该在dai方。先把11月份的那张凭证红冲 做一个正确的就可以。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2020/12/28 9:39:32
红字 借:应收账款 主营业务收入 借:应收账款 销项税 dai:主营业务收入 在写正确凭证就可以
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2020/12/28 9:40:42
如果你想让我帮你把凭证写出来的话,如果有发票的话把金额给我拍下 如果是无票收入,给我说下正确的收入确认数或者应收账款确认数
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
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