请问所属期是2020年的费用发票,但是在2021年开票,这个怎么入账呢,能在2020年做账吗?

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2021/1/7 8:35:13

请问所属期是2020年的费用发票,但是在2021年开票,这个怎么入账呢,能在2020年做账吗?

可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。

发票我们在2021年已经收到了,可以不经过预提这个过程,直接在2020年入账,这样就不用红冲做账

我感觉可以,看你们内部有啥要求没有。

费用所属期是2020年的,但是开票时间2021年,在2021年1月份收到了,我想直接把费用做进2020年,也不进行预提,正常做账

税务上是没啥问题,如果是用银行存款支付的话还得通过其他应收/应付,过度下。

如果符合你们内部管理的要求,没什么问题。

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-01-07 08:35if smile

请问所属期是2020年的费用发票,但是在2021年开票,这个怎么入账呢,能在2020年做账吗?
会计宝
会计宝

归老师2021-01-07 08:36

可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。

2021-01-07 08:40if smile

发票我们在2021年已经收到了,可以不经过预提这个过程,直接在2020年入账,这样就不用红冲做账
会计宝
会计宝

归老师2021-01-07 08:46

我感觉可以,看你们内部有啥要求没有。

2021-01-07 08:48if smile

费用所属期是2020年的,但是开票时间2021年,在2021年1月份收到了,我想直接把费用做进2020年,也不进行预提,正常做账
会计宝
会计宝

归老师2021-01-07 08:52

税务上是没啥问题,如果是用银行存款支付的话还得通过其他应收/应付,过度下。
会计宝

归老师2021-01-07 08:52

如果符合你们内部管理的要求,没什么问题。
会计宝

归老师2021-01-07 10:02

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦!
归老师

归老师2021-01-07 10:03

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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