进货发票对方还未开具,我们先开了销售发票,这种怎么结转成本?

2020/9/28 8:59:23

进货发票对方还未开具,我们先开了销售发票,这种怎么结转成本?

您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。

暂估分录只做金额吗?具体分录怎么做呢,结转成本是需要等到收到进项发票再结转吗?

暂估成本的时候,借:库存商品 dai:应付账款 月底发票没来也可以结转成本,借:主营业务成本 dai:库存商品 等发票来了以后,把之前暂估的分录红冲了,再按照发票金额正常入账结转。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-09-28 08:59匿名提问

进货发票对方还未开具,我们先开了销售发票,这种怎么结转成本?
会计宝
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哈哈老师2020-09-28 09:04

您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。

2020-09-28 09:19匿名提问

暂估分录只做金额吗?具体分录怎么做呢,结转成本是需要等到收到进项发票再结转吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 09:22

暂估成本的时候,借:库存商品 dai:应付账款 月底发票没来也可以结转成本,借:主营业务成本 dai:库存商品 等发票来了以后,把之前暂估的分录红冲了,再按照发票金额正常入账结转。

2020-09-28 09:25匿名提问

会计宝
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哈哈老师2020-09-28 09:29

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