你好。我今年还有十万的增值税销项抵扣,到年底没有完的话,明年可以接着用么

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2020/11/14 16:26:16

你好。我今年还有十万的增值税销项抵扣,到年底没有完的话,明年可以接着用么

您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的

第二,如果您现在全部认证了,会形成留抵,也是可以留到以后抵扣的

那我的增值税还可以低十万多,十三个点就是我还可以开出去七十多万的发票不用缴增值税是吧

应交增值税=销项-进项-留抵

假如说你现在还有13万的进项税没有抵扣,那么再开113万的含税发票,是不用缴税的

应交增值税=113/(1+13%)*13%-13万=0

假设不缴增值税,那么应交增值税=0=销项-13万。

销项税=13万,13万/13%*(1+13%)=113万

如果还不懂。销项税=含税价格/(1+13%)*13%换算公式,含税价格=销项税/13%*(1+13%)

我理解一下啊。谢谢老师

好的,如果看不懂你再问,看懂了,记得给我弄个好评哦,哈哈

好的。一定好评,讲的很细。

感谢感谢

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2020-11-14 16:2627755217

你好。我今年还有十万的增值税销项抵扣,到年底没有完的话,明年可以接着用么
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:28

您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:28

第二,如果您现在全部认证了,会形成留抵,也是可以留到以后抵扣的

2020-11-14 16:3127755217

那我的增值税还可以低十万多,十三个点就是我还可以开出去七十多万的发票不用缴增值税是吧
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:32

应交增值税=销项-进项-留抵
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:32

假如说你现在还有13万的进项税没有抵扣,那么再开113万的含税发票,是不用缴税的
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:33

应交增值税=113/(1+13%)*13%-13万=0
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:34

假设不缴增值税,那么应交增值税=0=销项-13万。
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:35

销项税=13万,13万/13%*(1+13%)=113万
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:38

如果还不懂。销项税=含税价格/(1+13%)*13%换算公式,含税价格=销项税/13%*(1+13%)

2020-11-14 16:3927755217

我理解一下啊。谢谢老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:40

好的,如果看不懂你再问,看懂了,记得给我弄个好评哦,哈哈

2020-11-14 16:4127755217

好的。一定好评,讲的很细。
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-11-14 16:41

感谢感谢
税务师晓雨

税务师晓雨2020-11-14 16:42

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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