原分录为 借银行存款 贷应付账款 实际应为 借银行存款 贷应收账款 能否更正分录为 借应收账款 差额 贷应付账款 差额 还是要先冲红原分录再写正确分录 有什么区别吗?

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2020/11/18 17:29:49

原分录为 借银行存款 dai应付账款 实际应为 借银行存款 dai应收账款 能否更正分录为 借应收账款 差额 dai应付账款 差额 还是要先冲红原分录再写正确分录 有什么区别吗?

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冲红原来凭证,按照正确的再做

差额调整可以吗

差额调整可以吗

涉及到往来的,最好全额调整,好查账

主要是合并做的个汇总凭证

另外一方汇总录入的

调平了,差额全额都可以

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2020-11-18 17:2963062159

原分录为 借银行存款 dai应付账款 实际应为 借银行存款 dai应收账款 能否更正分录为 借应收账款 差额 dai应付账款 差额 还是要先冲红原分录再写正确分录 有什么区别吗?
会计宝

2020-11-18 17:4263062159

??
会计宝
会计宝

Annina老师2020-11-18 17:52

冲红原来凭证,按照正确的再做

2020-11-18 17:5463062159

差额调整可以吗
会计宝

2020-11-18 17:5463062159

差额调整可以吗
会计宝
会计宝

Annina老师2020-11-18 17:55

涉及到往来的,最好全额调整,好查账

2020-11-18 17:5863062159

主要是合并做的个汇总凭证
会计宝

2020-11-18 17:5863062159

另外一方汇总录入的
会计宝
会计宝

Annina老师2020-11-18 17:59

调平了,差额全额都可以
Annina老师

Annina老师2020-11-18 18:00

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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