登录/注册
答疑老师:杨老师
销售费用-运输费、装卸费 dai:其他应付款 查看全部回复
浏览:3096
答疑老师:安叔老师
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
浏览:921
答疑老师:王苗苗老师
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
浏览:2397
你需要问 查看全部回复
浏览:3295
答疑老师:甘老师
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
浏览:2722
答疑老师:谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
浏览:3135
答疑老师:patience
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
浏览:11170
答疑老师:清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
浏览:3935
借:固定资产 102000 应交税费-应交增值税(进项税)17000 dai:银行存款119000 查看全部回复
浏览:4324
答疑老师:李伟老师
借:管理费用 5100 dai:原材料5000 应付职工薪酬100 查看全部回复
浏览:2544
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
浏览:3161
借:固定资产10.1 dai:固定基金10 零余额付款额度0.1 查看全部回复
浏览:2203
答疑老师:高老师
运输费计入在建工程,建议分开写分录 查看全部回复
浏览:2162
付尾款的时候 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
浏览:2556
收入还是10000,差额就是手续费, 查看全部回复
浏览:2614
答疑老师:许老师
①借:固定资产清理42000 借:累计折旧38000 dai:固定资产80000;②借:固定资产清理800 dai:银行存款800;③借:银行存款58000 借dai:固定资产清理42800 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)8000 dai:资产处置损益7200 查看全部回复
浏览:3080
①借:在建工程402300 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52000 dai:银行存款454300;②借:在建工程28000 dai:原材料28000;③借:在建工程4000 dai:应付职工薪酬4000;借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
浏览:3559
答疑老师:曹老师CPA
借 固定资产清理 26000累计折旧 32400dai 固定资产350000 查看全部回复
浏览:4046
①借:固定资产清理26000 借:累计折旧324000 dai:固定资产350000;②借:固定资产清理5000 dai:银行存款5000;③借:银行存款10000 dai:固定资产清理10000;④借:资产处置损益21000 dai:固定资产清理21000 查看全部回复
浏览:3256
借:原材料 53000 dai:预付账款 50000 dai:银行存款3000 查看全部回复
浏览:4539
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载