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答疑老师:隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
浏览:3293
答疑老师:tammy老师
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
浏览:3702
答疑老师:孙老师
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
浏览:2617
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
浏览:5643
答疑老师:许老师
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
浏览:3400
补上就好了 查看全部回复
浏览:5002
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
浏览:4490
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
浏览:3646
答疑老师:大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
浏览:4479
答疑老师:安叔老师
你12月收入入账了么 查看全部回复
浏览:3967
答疑老师:谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
浏览:4330
答疑老师:venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
浏览:4148
答疑老师:Annina老师
有影响 查看全部回复
浏览:4591
答疑老师:张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
浏览:4984
答疑老师:xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
浏览:4645
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