单位实际记账的人和实际的会计主管,与记账凭证上的记账人和会计主管不一致,以后审计和追责的时候,是看记账凭证上的名字,还是找实际的财务负责人,还是说, 原始凭单上签字的财务负责人和记账凭证上显示的记账人,还有会计主管三方都有责任#其他行业#
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事业单位不列支的款项#其他行业#
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求教,我之前是制造业金蝶软件专门做进销存的岗位,后来考了初级证,也学了实操,换工作到一个小商贸公司,个体工商户做内账加出纳。但是这个公司不太正规,每天就是记个流水账,收入支出,也不开票也不报税,太简单了,我觉得对以后职业规划不太好,现在做了几个月了,基本上我都会了,所以我现在想跳槽,想去一个稍微有点挑战的岗位,在考虑是不是需要去记账公司学一下外账报税那些,毕竟实操学的考完证就忘了,我现在不知道怎么办,长远来看,是做成本会计,还是总账会计,或者结算会计之类的,风险小一点,然后又能学到东西,总账会计我暂时还没有什么自信#工业制造#
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老师,就是之前是代账公司记账乱的,现在拿回来调账,就是好几个公司他其实都属于一个公司集团。他们之间好几年的应收和预收我可以直接对冲吗,然后如果有余额和库存现金再做调整吗,,有些它实际是银行收到了,但是那边他又记收到现金。就是截止到现在和这个公司其实是已经业务已结清。但是就是还有很多挂着应收和预收在好几个单位,实质都是同属于一个单位。#服务业#
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我们单位是建筑工程总包单位,现在发现了一个问题,有一个项目是21年做完的,但是发票一直没开,因为是挂靠在我们名下的项目,之前的会计由于各种原因一直拖着,现在这个月终于算清了,要开票了,开票金额是489万,但是我发现授信额度不够,只有93万的样子,我现在要是上传合同去提额,我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金,现在有什么办法能解决这个问题吗?#建筑工程#
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老师您好,我们单位实行的是民间非盈利组织会计制度,之前的会计在12月份年末结转的时候,把非限定性资产的余额转到了利润分配未分配利润,现在新账套设置时 并不能设置未分配利润科目,这种情况应该怎么办?余额应该转去哪里?#出纳#
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