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答疑老师:高老师
如果增值税期末结转到未交增值税,借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
平时的销项税额和进项税额有结转吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:小小
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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为什么退回服务费 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的 查看全部回复
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税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
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小规模企业么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
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采用方案一好一点 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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