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答疑老师:李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
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加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
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答疑老师:patience
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
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应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
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答疑老师:wam
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
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这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
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可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,咱们用什么支付的,dai方就记什么,咱们是用什么支付的? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
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为什么会多出来0.2万,这0.2万是后期用于发货还是其他 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
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付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
其他应付款可能是你们先从员工工资扣除,之后在交社保款 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
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答疑老师:高老师
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
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一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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