我们公司是干化工产品的,我公司是A,客户是B, 供应商是C, 我们(A)和厂家(C)结算都是含税结算,例如进一批货1万元,不含税卖给我们(A)应该是9200元,但是厂家记账是10000,这一笔订单不要开发票,卖给客户(B)也是不含税的价格,我们公司加100元,报价给客户9300元,厂家直接发货给客户,运费我们公司(A)出,然后客户(B)直接打款到厂家(C)9300元(厂家默认这是含税回款),到月底的时候厂家(C)给我们(A)私户打款9300*0.08返款=744,进货1万-回款9300,还欠厂家(C)700元,看内账赚了一百。外账赚44,公司(A)还得出运费,这样算还赔钱,怎么解决这个问题#工业制造#
2548
免费:《带你 成为总账 学习群》已上线。群席位有限 点击加入
出口方式是CIF,那开发票换算成人民币,应该是97818.4-运费2650-保费107=95061.4X汇率吗 发票备注是FOB,销售总额:95061.4$还是应该是CIF,销售总额:97818.4$ 最后就是税务局退税的金额应该填fob价还是cif价啊#房地产#
404
公司要搬运设备,找了一个搬运工,搬运费1000元,员工已经代付了,现在要报销,代开了劳务费发票,代扣代缴个人所得税200,实际报销800元,员工实际付了1000元,这种情况如何处理#其他行业#
1046
瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,发生如下业务。根据本月实际业务,完成增值税税额的计算 6.12月3日,向小规模纳税人购买原材料B一批,取得增值税专用发票,支付价款20万元。 7.12月3日,将上月向农民购买的一批山楂发给职工做福利,该批山楂成本核算为1.5万元。 8.12月4日,向农民张某购买小麦100吨,支付价款30万元,取得农产品收购发票,并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.8万元。#出纳#
1012
老师,公司帮客户垫付运费,垫付的款是对方公账打给我方的,邮寄快递运费发票是开给我公司的?开给我方是不是应该要普票才对,这个分录应该怎么做呢?客户又要运费发票,快递公司又说不能单独开这笔#工业制造#
1310
门店之间调货,门店之间独立核算,我想着根据门店之间的调拨单,先抵消处理,月底统一按成本价结算记账,开发票。收货方有成本票可以税前扣除。但是这样会涉及增值税。老师,这种情况不开发票行吗?有没有更好的门店调拨处理方法?#服务业#
717
个人代开运输发票,税务要求车自重超过4.5T要道路经营许可,要运输合同。运费是从火车站点到厂里的运费,和我们签合同的是A,付款也是付给的A,A另找的两个司机拉货(司机车子的道路许可又挂在别的公司,拿不出来),这个运输发票要怎么开才合规。#运输业#
1457
入职a公司,发现同事是法定代表人。还有另一个同事是b公司的法定代表人。客户跟我们合作,我们打货款给b公司,b公司再打货款给供应商。供应商给b公司开票,b公司再给我们开票。后面出纳给b公司打了一笔软件服务费,b再打给软件方。软件方给b开了发票,但是b开不了软件付服务费的发票给我们。出纳说让b公司把这笔软件服务费退回来,后面当做运费付过去。请问呢这样是可行的吗?#房地产#
1533
老师 我们一批报关单运费和进仓费是由客户那边帮我们代付的(费用直接是在报价的单价上扣除了的)所以费用发票抬头都是开给客户公司的,提单他们说那边也没有说是有个FCR提供给我们,这个FCR和开客户抬头的费用发票我们备案的时候能用吗#出纳#
1635
您好老师,我是新成立的外贸企业,第一次交易我们签订的是FOB成交方式,我们替A客户支付的航空运费给B公司,A客户又把运费打给了我们,中间没有利润,平进平出,请问这会计分录应该如何写?我们收到了B公司运费发票,是不是也应该给A公司开具运费发票?#商业#
1612
您好老师,我是新成立的外贸企业,第一次交易我们签订的是FOB成交方式,我们替A客户支付的航空运费给B公司,A客户又把运费打给了我们,中间没有利润,平进平出,请问这会计分录应该如何写?我们收到了B公司运费发票,是不是也应该给A公司开具运费发票?#商业#
1646
一个秸秆公司,就是把地里的秸秆打包成方包卖给发电厂,秸秆不花钱,就是花一些机械租赁费,运费,工资什么的, 卖给发电厂是给开票了,发票上有金额,有数量,走单价, 我现在不知道这个销项发票给他入到主营业务收入下的哪个二级科目,如果是销售商品收入,怎么结转成本啊,也没有库存商品#农业#
1700
我方公司和政府合作共同出资给第三方公司编一本书,政府出30w,其余是我们公司出,去年政府打了30w到我们公司,然后出纳给开了30w的发票,会计确认为收入记账了,年底审计的时候认为这笔不属于收入,我今年调账调整成预收了,在年度企业汇算清缴的时候按我调账之后的数据申报的,但是现在税局认为这笔钱开了票,就必须确认为收入,不然增值税和企税的收入差距太大,我现在不知道这笔钱在账上改怎么处理了,如果直接改报表的话,数据和账上也不一样了。#出纳#
2356
由于各种原因导致的客户不能对公打款,双法协商只能暂时私户收款(全款部分收款),后期公户过账且发票已开,但客户长期不过账或者因为有尾款未付的行为,我公司对已开的发票进行红冲/作废,怎样记账合理合法?#房地产#
2286
6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
2917
国际货物运输代理行业的,有做一条龙的,包含有帮客户做了报关的,找报关行代报的,我们开发票是开代理运费,但是客户要求单独开报关费有税率的,但是我们没有报关这个资质的,这种要怎么处理呢#运输业#
4938
文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?像上家要发票就没有货源优势了,我们这边小城市,财税都很坑人,之前找了一家,收费500一个月还给我做零申报,#房地产#
3119
上月开了美元发票,开发票的时候是按照当天汇率换算成人民币开了,做应收账款,做主营业务收入的嘛,然后我们记账的汇率是固定当月月初的那天的汇率,这个月客户付了美元过来,折算成人民币入账,这个时候应收账款那里有了差异,那个差额也是做汇兑损益吗?#服务业#
3522
2022年1月2日向F公司购入了一批商品,已验收入库,并取得增值税普通发票,发票注明不含税金额80000元,税金2400元,购货合同约定下个月支付。当日“兴业银行东湖支行8585”账户向G公司支付了该批商品的运费,取得了增值税普通发票,发票注明不含税金额194.17元,税金5.83元,价税合计200元#出纳#
2263
各位老师,问一个实操问题,跨月上月的销售开票记账联,我误写了作废,本来应该写在这个月需要开错的发票上的,请问如何处理,是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗,还有其他方法吗#工业制造#
2585
员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#出纳#
2774
员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#商业#
2430
我刚进一家正在装修的酒店做财务,他们还没开始营业,已经装修了半年了,有买的石子等各种费用还有人工分了好几部分包给好多个小组,每个小组谈好价钱,装修的钱有的是公户出的,有的是法人个人的,有的是其它个人先垫付的。有的有发票有的是收据有的什么都没有。老板让我整理一下正规的记账。我不知道怎么开展工作#餐饮酒店#
2871
老师,您好!我想问下出口货物委托货代公司代理拖车报关的,其中这个国内段的运费,即是工厂拉到港口这段是免税的吗?货运公司开回的运费发票内容是货代代理运费或者国际货物运输费是合理的吗?#房地产#
5802
请问老师,10月付的费用,在10月已经确认费用并记账,进项税额用待认证进项税额科目,由于对方将我们的税号开错,导致发票退回去,12月才重新收到发票,12月收到发票时,登记的分录是借:应交税费-进项税额,贷:应交税额-待认证进项税额,那该笔发票应该放在10月还是放在12月#中级#
2060