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老师您好,我想要报废账上的一些过期的化学样品库存,怎么做才能不影响所得税呢?(我知道的正常操作是可以税前扣除的,但我老板不希望因为报废减免所得税)如果可以操作的话,希望可以告知我会计分录,和做申报时需要注意的地方,谢谢!#其他行业#
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第三季度应纳税所得额为35180.62,根据2023年所得税减免政策,应纳税为35180.62*12.5%*20%=879.52元。请问这个是23年新政吗?看到有人说我算的不对,说不到300w按5%算?#建筑工程#
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你好,想问下总分支机构企业所得税汇总备案,分支机构今年2月份成立不享受小微企业减免,总机构享受,之前总分支机构都是各自申报缴纳,9月税务那边喊进行备案然后汇总缴纳,我是总公司然后是直接进行更正第二季度所得税申报表吗?怎么进行总分机构的数据申报呢 #出纳#
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我是税审助理,我在看去年(2021年度)企业所得税汇算清缴底稿时,这家企业是“商务服务业”,是小型微利企业,减免所得税优惠明细表中的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”那行有数,是由“应纳税所得额”✖️22.5%得来的,请问,22.5%是怎么来的?#房地产#
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小规模企业,小微企业,企业所得税季报,填入收入、成本、利润后,下面自动跳出减免所得税额,点开旁边的优惠事项是小微企业所享受的优惠。这个数据是系统自动生成的,可是为什么这个框老显示黄色,点击申报就提醒我确认是否填表准确,难道填错了吗?可它是自动生成的呀,怎么回事?#房地产#
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老师我还有一个问题,麻烦您了。14年我们需要补缴年度汇缴所得税。总计应纳税所得额是,398189.15元。这个根据14年小型微利企业企业所得税政策。10万(含)以下应纳税所得额减半征税,税率20%,我们14年是小型微利企业,我算的减免税额是,10万*15%+298189.15*5%=29909.46元,应纳所得税是,398189.15*25%=99547.29元,所以,实际的应纳税额是,99547.29-29909.45=69637.84元,老师是不是这样算啊?14年的企业汇缴所得税表格更改的对不对?麻烦老师解答一下,感谢您#其他行业#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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所得税清算固定资产加速折旧,2022年清算时加速折旧10万设备1,2023年清算再加速折旧设备二5万,设备1需要调增,设备2需要调减,a105080 第11.2行怎么填写。是否要两个资产合并在一起填写#商业#
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老师请问一下,就是所得税季报和财务报表报送,如果后期有错误的,是可以更正重新修改的对吧?那我想问增值税呢,增值税可以不呢,我们是小微企业,没交过税。如果在报税截止前先报了,后面还能更改不呢#出纳#
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老师,请问我公司是农业种植公司,一直处于亏损从其它企业吸收了一笔科研经费,没有加计扣除就做日常经营活动开销,也没有做成专项经费,开1%的增值税,12月份也交了所得税,那我这种情况在汇算清缴的时候,对于福利和业务招待费要不要调增#出纳#
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