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老师我想问一下,我就知道上一家公司。有一个一般纳税人的公司。然后还有10多家门店。门店总是走私账。像这个一般纳税人支付咨询服务费。然后一般纳税人给门店就是个体工商户开发票。个体工商户这边,因为没有银行出账。所以发票也不入账。那么一般纳税人他那边会有风险吗?#商业#
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收到国内公司香港离岸账户过来的外币,这笔当时到款时收款银行有要求写说明,这笔业务若客户自己已报关,问题如下:1、我司是否可以按内销处理?内销可以收美元吗?2、需要让对方提供哪些资料备查?3、银行那边是否需要去说明?#出纳#
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老师你好,我想咨询一下,阿里巴巴国际站每笔订单收取2%的服务费,平台有相关的任务,完成后发给商家积分,抵扣积分发放日后进入结算环节的信用保障/e收汇订单的服务费,继而可以把订单2%的服务费提取到对公银行账户的,怎么来做这个分录呢?#出纳#
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我们是出口企业A, 找了一个货代B进行运输和报关, 货代又找了个报关行C进行报关(我们A与C签订了无纸化委托报关协议),现在已发出货品,我们进行退税的时候需要报关费发票,但是货代B说报关行C不给开报关发票, TB给我们开报关发票,税务局又说必须是签订协议的报关行开发票,或者是要B和C的合作证明, 现在B说签三方协议可不可以, 想问一下怎么处理 #出纳#
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我们公司出口车辆,车辆是先报关了发货出去,报关的时候报关单按6万报的,开票也是按报关单金额开具0税率的6万元发票,但报关出去后市场价格变化,我们实际只卖了5万元,收款也收了5万,合同也是5万,那1万的差额怎么处理?#工业制造#
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我公司预购买国内的一家供应商的设备,但该设备目前在该公司的日本展厅,我公司预计购买该设备,并销售给最终客户,最终客户在韩国的公司,请问我公司报关出口这一块该怎么处理?退税的话该怎么处理?#出纳#
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我公司出口退税率是0的美金收入怎么入账,按报关日当月1号中间价入账还是收入当天买入卖出的平均价?退税率0的货物要按内销交税,是按FOB价直接乘以0.13交吗?那CIF的按什么交税,减运费保费还是不减?#工业制造#
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你好,我想咨询一下小客车咨询摇号问题,小客车摇号系统有一个需要填写上一年度在本市缴纳入库增值税额是需要填写什么时间段的,是查询银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份)还是应该查询银行实际扣款是2022年2月-2023年1月(实际是2022年1-12月份的)哪个是正确的#房地产#
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1.虚构境内销售业务、高报出口货物销售额等方式虚增营业收入 2.按照境内销售实际虚增利润以及按照外销平均毛利率估算境外销售虚增利润 3.通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金 4.未按规定披露与关联方资金往来 以上有哪些属于货币资金舞弊#其他行业#
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老师,您好!我想问下出口货物委托货代公司代理拖车报关的,其中这个国内段的运费,即是工厂拉到港口这段是免税的吗?货运公司开回的运费发票内容是货代代理运费或者国际货物运输费是合理的吗?#房地产#
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我想咨询一个问题,就是我们公司19年开始成立的,然后19年到21年的帐是在用友做的,22年以后的帐就在金蝶做了,我是22年5月份入职,然后老板让我把用友的帐重新录入一遍到金蝶,然后之前的凭证都重新装订,说好看点,这个帐我已经记完了19年的了,然后旧的凭证也扔了,银行明细什么的都还在,就是重新装订了新的凭证,旧的就丢掉了,会不会有啥影响啊。#运输业#
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老师,我想咨询 我公司是出口贸易公司,出口不免税货物,报关单上fob价格为1000,运费500,运费需付给其他物流公司 结转货值1000的收入为 借 应收 1000 贷 主营业务收入885 销项税额 115 那么这笔运费我也应该按0.13的税像货值那么结转吗 借 应收 500 贷 主营业务收入442 销项税额 58 是这样吗 付给物流公司的时候的分录是这样吗 借 主营业务成本 贷 银行存款 这笔运费应该跟货值一样按0.13税结转收入吗 还是应该按0税率结转 借 应收 500 贷 主营业务收入 500 因为这笔运费我们还需要付给别的物流公司#房地产#
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想咨询一下,作为中间服务商,帮银行做满减,随机立减这些活动,银行付款给我们,我们要开票给银行,然后我们把这些钱要充值到微信里面去,客户通过抽奖的形式得到1-20的金额,可以去任何一家店铺去消费,这样我们可以把充值到微信里面的钱作为成本吗?然后税前扣除吗?#其他行业#
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你好老师,我想咨询一下,我们公司是一家高新企业,21年收入700多万,纳税毛30万,今年收入截止到9月底是200多万,累计交税6000元,今年22年还有最后2个月,为了明年的高新企业申请和银行贷款,请问最后2个月应怎样筹划一下该交多少税?(10月如果不认证发票能交个3万左右的税款,11和12两个月估计开票不太会多)#高新企业#
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老师,想咨询下:一般纳税人生产企业,符合出口货物的免抵退,但是现在企业为了避免税务局稽查,出口货物不做免抵退的退税了,账务处理方面有什么需要注意的吗?时间久了会不会有什么问题呢?#其他行业#
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老师,您好,咨询一个问题,就是起初进口一批货物是打算卖给国内客户,这次是临时决定出口,所以当时的进口海关增值税上的数量会多余出口的数量,在申报的时候,会填写“增值税专用发票”,这个是将发票上的全部填上去吗?#其他行业#
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老师我想咨询你点儿事情,就是说我们现在有一个就是化工企业,然后的话就是说我们现在这个化工企业,它就是可以进行我们生产,但是我们要销售的时候,需要一个贸易公司,然后的话,我们可以就是,别人你申请一个贸易公司,然后的话,我们对接这个别人这个贸易公司进行去出口,可以吗。#其他行业#
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老师,我公司是进出口贸易公司,我想问一下,合同写的国外付款usd 100,银行回单上写的是收到usd82,附注里写的是国外扣费usd 28,出口报关单上的价值是usd100。预收货款时候我写的分录是 借 银行 usd 82 贷 预收 usd 82 但是有报关单后结转收入应该是 借 预收usd usd100 贷 销税 13 主营收入87 那我这两笔分录的预收差国外扣款的28,应该怎么办呢 还是说 收到预收款时候应该先预收100,再写一个扣费28的分录#房地产#
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老师您好!我想咨询:甲公司与乙公司是多年业务关系。其中甲公司欠乙公司货款约1000万元。但这时甲公司向银行申请办理了流动资金贷款900万元。甲公司将此款项以货款名义打入乙公司账户。但要求乙公司将款项退回甲公司另一账户。按理说,账务处理挂往来即可。但总觉得其中有什么不对劲。请问这样做是否违规或在税务上有无涉及。谢谢。#工业制造#
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因为我们的出口收入是按照报关金额来申报,6月底的时候我们开出了出口发票,但是还没报关,按照出口发票暂估了出口的收入,等7月报关的时候冲回原暂估金额,按照实际报关金额入账,但是6月底的暂估金额比实际报关金额大,导致7月的出口收入为负数~但是税务申报的时候负数收入金额可以申报吗?有风险吗?#房地产#
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老师,我公司是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,专管员叫我们赶紧结转收入报税,但是工厂那边只开出一部分发票,导致我们的进项税不够抵销项税,专管员说我们可以先申报,然后不交,等下个月申报时再申请补抵,再交一些税收滞纳金。 我今天报税,由于我们的进项不够抵,销项税就还有38万,但是我就这么申报的话,附加税费这块就太多了,一共4万多。 我想咨询一下,我今天报税,下个月申请补抵之后,附加税费会没有了吗,还是说下个月即使申请补抵了,这4万多的附加税费还是要交吗#房地产#
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咨询一下各位大佬,房地产行业,项目名下的借款人没有按期偿还贷款本息,银行直接从公司保证金账户里扣除了贷款本息及违约金,这个分录借方应该挂什么科目呢?是挂在这个借款人的房号下么,还是其他什么科目叻?万分感谢!!#房地产#
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老师,我公司是进出口贸易企业,我想咨询一下就是我申报7月份的税,8月份的进项税额可以勾选抵扣吗,因为我7月的进项税不够抵,我的货物已经出口了,工厂发票是8月开的,那我7月的和8月的进项税都勾选,去抵扣7月份的销项税,这样可以吗#房地产#
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老师,我们是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,报关单上的品名是“取向电工钢”,但是供货方给我们开的发票上的品名是“硅钢卷”,我们这批出口货物是不征不退的,不涉及退税问题。 我给专管员打电话他第一次说不行,发票与报关单品名必须一致,第二次问,我说不涉及退税,他没说死不行,就说以后要是有什么影响你们公司自己承担,也没告诉我会有啥影响。 我想问一下,不征不退的出口货物,发票与报关单品名不一样可以吗?因为开了8张发票,还是跨月,供货方就不愿意给我们重新开,所以我想咨询一下品名不一样会有影响吗?会有什么影响?#房地产#
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老师,您好!我想咨询一下,我们公司是广告行业的,公司名下有台车,去年买的时候交过车险了,今年到期了,还要交车险。我们7.11付过车险了,开具电子发票给我的发票上金额5780.01元,银行付款金额是6140.01元,开具的电子上面备注代收车船税360元,所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了,之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税,一年3600元,我是上海车牌,车排量6.8 #服务业#
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公司有进出口业务,阿里平台上有几百万的账挂在(应收账款-阿里平台)贷方,每次没钱了就从这上面转账到基本户,借:银行存款,贷:应收账款-阿里平台,现在查账就是之前有报关开出口发票,账上都没有做过收款,所以导致应收账款-阿里平台贷方越积越多,现在要怎么调?#工业制造#
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请问附加税减半退税,借银行,贷附加税,但是之前多计提的税金及附加咨询别人说把多计提的做负数,但是这样一做税金及附加就变为负数了,万一到年底了附加税还是没有退税的这么多,那不一直是负数,请问这个到底应该怎么做呢,谢谢#建筑工程#
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问一下进项票不全 怎么办呢 报关行 给开报关汇总的时候 名品 只能写 衣服类 和一些坐垫啊 什么的 , 但是一个月下来 出口的产品 类目 超级多, 给会计提供的的发票里面 ,会计说 挑不出来那么多 服饰类的发票 ,说是进项票不够,弄的我们都不敢申报了 , 但是只有申报的多 ,我们才能多收美金#其他行业#
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老师,您好,我想咨询一下关于出纳工作的流程是否是我这样理解的。 出纳首先会审核相关单据,发票—然后会计再查看这些单据的真实性—会计这边说可以付款出纳就可以付款了—出纳不管是收款还是付款之后就是会计根据这些来做账—然后出纳再根据会计做的帐来登记,现金日记账和银行存款日记账。 等到和银行进行对账的时候,就是将我们的日记账和银行对账单进行对账。 对的上,就可以 对不上,又怎么办呢:发现对不上,是不是会计要马上做账,并且出纳马上做银行存款余额调节表呢(银行存款余额调节表只有是未达账项的时候才能做吗?) 那如果不是未达账项引起的问题,还有什么情况会引起这样的问题呢?#出纳#
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本企业是贸易型企业,报关出口了一批车灯,是从5个不同的供应商进货。报关只申报了一个品名,(业务说相同的品名报很多条海关那边过不去,会增加查验的风险)这种情况下出口退税可以从其中一个供应商那边开进项发票吗?#房地产#
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老师,制造业出口里面主营业务收入与应收账款都按照出口当月第一日汇率换算后的人民币入账,后收汇时按即期汇率换算人民币入账,结汇时按银行结汇汇率换算人民币入账,想问下这该如何冲减那个应收账款?他们三个之间存在的汇兑差额如何处理?#工业制造#
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填上面的数据:企业类别我要选那个填:1.有自营权的生产企业,2.出口货物的生产企业,我是要选那个,我上面的数据全税填对了吗?还有报关人员,填上去好些还是不填好些,填的话我是填我公司里面的人还是填财务人员的姓名,还是多填几个都可以。什么人都可以填还是??有报关人员也可以委托别的公司出口吧。#出纳#
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经营范围:应用软件开发;基础、应用的软件开发;图文制作;信息科技技术的开发;信息科技技术转让;信息科技技术咨询;信息科技技术服务;培训活动的组织;大数据处理技术的研究、开发;信息系统集成服务;信息系统安全技术服务;不动产测绘;企业管理服务;经济与商务咨询服务;房地产咨询服务;计算机、软件及辅助设备、五金、家具及室内装饰材料、纺织品及针织品、家用电器、日用灯具的零售;机械设备、五金产品及电子产品、仪器仪表、通讯设备的批发;建筑材料、文化用品、体育用品、服装、日用品、工艺品、智慧路灯、劳保消防安全用品、测绘仪器、测绘软件销售;家用电器维修;自营和代理各类商品及技术的进出口等,这个可以开会展服务的发#房地产#
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