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我公司于2023年10月成立,2024年1月取得一张15万的房租发票(2023.4.1-2024.3.31),这个月我该如何做账?似乎4-9月属于开办费分三年摊销,10-12月是不是调整损益,1-3月正常做管理费用? 请教凭证具体怎么做?实在不会写,谢谢?#房地产#
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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票,当年应该是不知道有票,账没有做进项税金,今年税以及报表都报过了,进项不平,请问能不能调整当年凭证,把进项加进去,会不会影响今年的财务报表,因为不想影响汇算清缴,如果牵扯到退税就很麻烦,或者说放在24年1月做行不行,那结转的时候,这个不平的进项是放在未交增值税吗,还是怎么操作,麻烦老师帮忙解答一下#出纳#
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房地产企业,21年购买了一辆4万的看房车,22年也购买了一辆98万的商务车,前会计一个做到了管理费用,一个做到了开发成本,现在把之前做的凭证冲销了,重新做到了固定资产里面,请问21.22年补计提的折旧怎么写,是要用的以前年度损益调整吗,小企业会计准则没有以前年度调整,是直接做到未分配利润吗#房地产#
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老师您好,刚入职没多久,我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证,就是员工在食堂吃饭,自费的,自己员工宿舍费和水电费也是员工自费,都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了,月末计提了福利费在贷方,发放的时候应该借方,但是这样分录就不平了,要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字,我直接做的贷方,其实一样,应该怎么改,自己冲销之前的,我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费,应该放在什么科目#服务业#
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请问老师,4个月前的收入忘了记应交税费-销项税额,现在刚发现应该如何调整。 之前的分录是借:银行存款 贷:其他业务收入 我可以在9月份把之前的错误的凭证里的其他业务收入冲销一部分到应交税费-销项税额吗。 例如:贷:其他业务收入 -80 贷:应交税费-销项税额 80#其他行业#
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21年我们公司买了一台电梯,对方开具了6个点的专票给我们,由于我们是小规模纳税人,所以并未进行勾选抵扣,全额入账了。现在今年税务核查,查到对方公司是简易纳税,只能开3%的票,现在对方公司要求我们退回错误发票,重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗?还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查,报表什么的都不用调整?#建筑工程#
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老师,您好,请问一下我现在用金蝶打印凭证,可是在金蝶里面设置添加不到凭证纸的的大小,但是在打印其他word文件之类时,可以看见打印机已经添加了凭证纸的大小,并且可以选上,我用的是金蝶kis云旗舰版,诚心求教。谢谢。#其他行业#
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公司在去年年底的时候计提了一笔利息 借:财务费用 18万 贷:应付利息 18万 今年办理还本付息,我做的时候没有冲销,直接做的凭证 借:财务费用--利息支出 30万 贷:银行存款30万 经理说一定要过应付利息,现在要调整凭证 先冲销计提的 借:财务费用 -18万 贷:应付利息 -18万 借:应付利息 30万 贷:应付利息 30万 请问,调整凭证的做法是什么意思,为何借贷都是应付利息,而且我做错的 借:财务费用--利息支出 30万,贷:银存 30万 为什么不是将它调整成 借:应付利息 30万 贷:财务费用 30万?#工业制造#
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你好,老师,我公司之前投资的公司结业了,20年的时候审计已经调整了,但是我这边还没做凭证转出,20年申报直接按审计报告的申报了财务报表,22年我这边调整后,直接按数据申报了,现在发现我的资产负债表的其他应收款重复入账了,应该怎么调整回来?#商业#
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我们公司一直有留抵税额,但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对,导致报表上要交2万多的税费,我打算先调整一下,把2万多的税费抹平,交报表,后期再来做调整,就是不知道该怎么做一笔分录#工业制造#
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去年12月份会计凭证计提折旧错误凭证:借管理费用 累计折旧 23307.03,贷:管理费用 累计折旧 23307.03,今年发现正确凭证应该是借:管理费用 累计折旧 23307.03 贷:累计折旧23307.03,今年如何调整?#服务业#
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前两个费用凭证做错了,第三个凭证需要调整,但是调整完,500的费用还是结转不了,前两个凭证都无法修改,第三个凭证可以修改,怎么调整才能让费用结转到报表呢(做错的第二个凭证也没结转成功)#服务业#
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我想咨询一个问题,就是我们公司19年开始成立的,然后19年到21年的帐是在用友做的,22年以后的帐就在金蝶做了,我是22年5月份入职,然后老板让我把用友的帐重新录入一遍到金蝶,然后之前的凭证都重新装订,说好看点,这个帐我已经记完了19年的了,然后旧的凭证也扔了,银行明细什么的都还在,就是重新装订了新的凭证,旧的就丢掉了,会不会有啥影响啊。#运输业#
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你好老师,2022年4月的一笔账,借:管理费用诉讼费,贷:银行存款,需要在2022年12月份调整科目为其他应收款,但是费用已经结转本年利润了,本年极润转为未分配利润了,这样的怎么调整呢?如何制作凭证呢?需要几步?#个体工商户#
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请问金蝶KIS专业版 9月有一张预付单据已经申核但未生成凭证未入账,9月已经结账,现想把这张单据日期该为的10月的,反结账反过账回去9月,提示不能反审以前期间的单据,现在要怎样才可以把该单据删除或修改日期?#工业制造#
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老师 你好 经过查账发现二月份有一笔凭证有问题 导致科目余额表中的销售人员职工薪酬和结转损益中的销售人员职工薪酬数字对应不上。经过调整以后如图二 麻烦帮我看看冲销和调整的是否正确 按照常理冲销应该是不正确的 但是经过这样调整以后科目余额表和结转损益的金额对得上了#其他行业#
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1月开票,1月支付宝到账,3月转入银行,凭证已做,平;4月多打一笔到银行(未开票),凭证借记银行存款,贷记应收账款,从支付宝里退回,没有做退回凭证,想问现在要怎么调整凭证啊(科目没有其他货币)#其他行业#
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2020年度,会计凭证,借:银行存款1866.15,贷:其他业务收入1866.15,这笔凭证做错了,正确应该为借:银行存款967.51,贷:其他业务收入967.51;借:管理费用1040,贷:银行存款1040,这笔业务记重复了,请问这两笔业务均跨年了,该如何调整凭证#出纳#
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20年没有研发费用,然后审计帮我们弄了研发费用,是从一些费用挪到研发费用,然后我们就根据审计报告调整分录,改了之后,修改后的凭证可以重叠贴在原来的凭证嘛?因为以前的凭证已经装订了拆不了。#服务业#
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老师你好,我有一张去年的损益类的科目凭证做错了,请问应该如何更正呢?正确的凭证应该是:借:银行存款 638982.61,其他应收款 101112.75,投资收益-损失 56445.64; 贷:长期股权投资 796541。 那我应该如果调整去年错误入的那张凭证,变成这张正确的呢#商业#
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老师,我在金蝶k3系统中反结账了3月份的账,自己想增加一张凭证,然后按照你的指导(点新增凭证,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可以),保存时出来这个是什么意思?#商业#
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老师,我想问一下,我们公司是人力资源公司,由于之前谎报个人所得税信息被相应的人员投诉,我们就去税务局把这个人之前的个人所得税申报记录删除,然后就直接调整以前年度的企业所得税报表,我们调整以前年度所得税年报中的主营业务成本科目,然后减少成本后,由于利润增加我们补缴了企业所得税,我想问一下这个调整以前年度企业所得税报表里的成本应该怎么做账,补缴以前年度所得税怎么做凭证?#其他行业#
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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?#建筑工程#
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全额拨款事业单位,和其他单位有合作项目,2018年拨款3万元给我单位,该项目2020年已完成,2022年该单位验收项目,我单位提供财务凭证,之前合作项目均做往来账务处理(应付账款科目),现该单位要求我单位做收支处理,现在按收支调整账务处理,三万元2020年已用完,该如何进行账务处理?会影响今年做决算吗?#其他行业#
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我们有两家供应商,名字比较相似,收到发票的时候,都是对应正确的供应商做账,付款的时候,多笔付给a的做到了b,现在账面上显示a只收发票未付款21万,b多付21万,是前任会计做的,这种情况我可以做一笔凭证借应付账款b-21万,借应付账款a21万,调整吗#工业制造#
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银行两个月前有一笔结息,因没有开通网银无法查询,询问银行人员后却得到无结息的回复,所以这笔结息一直未入账。这个月看银行对账单时才发现是有结息的,于是将这笔结息做了调整凭证。请问这两个月需要做银行余额调节表吗?#初级#
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我们公司用金蝶k3做账,这个月有个物料成本本来应该是六七十左右,但这个月有一个直接飙到了300多还有一个直接飙到了一千多!!我们的分配标准设置的是约当和1003,可以从哪些方面找错误在哪里啊(这个月有出现负单价的物料,跑成本的时候做了成本调整单,然后我看了300多价格的物料号的成本计算单,直接投入材料单价异常且期初有数量但却没有金额)#工业制造#
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您好,车辆ETC,etc充值时,在金蝶应付系统里做的预付单后,生成借预付账款—ETC,贷银存,现在把这些etc做入对应车辆成本,系统提示受控于应收应付系统,分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车贷预付账款,但现在受控于应付系统我要做什么单子,来生成这样的凭证#出纳#
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公司2022年1月份收到2021年的成本发票,2022年1月凭证计入以前年度损益调整,这种情况2021年企业所得税汇算的时候是直接调整2021年度年报,还是不调整财报,在2021年企业所得税汇算的时候调整?#其他行业#
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老师,金蝶里面做账,我可以把同一天支付的各项费用做到同一张凭证吗?后面附上所有的凭证,因为实在太多了,收款的同一天我也做到一起,搞活动两天收到的订金,入账时间差了一天,是不是也可以捏在一起做一个凭证,把表格附在后面?#商业#
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老师你好,社保分养老,医疗,失业,工伤这些,但是我在2022年录入期初的时候,没有将这些进行区分录入,而是都录入进了养老保险里面,现在所以养老有一个贷方余额,然后其他保险有借方余额,我应该怎么做一张凭证进行调整呢?#服务业#
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