看公司以前12月的账,发现以前会计做漏了一笔银行流水,是一笔转账失败退回的账务,因为第一次转账失败,但是第一次转账和退回的流失没做凭证,就又转了第二次,没影响到余额,这个要怎么补啊?#个体工商户#
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公司注册了很久到现在才开始运营,以前的账务都是外包出去,那边的会计没有管公账的账,去年所有年报都是0申报,所有余额都为0,但是公账的余额是1元,前面的流水找不到最初的第一笔,我做成 摘要:个人转账 借:银行存款 1 贷:其他应付款—个人 1 只有记账凭证,没有银行回单 这样做可以的吗#其他行业#
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请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证,次年月初问出纳时才跟出纳说,前提是,结账前一天已对过数,金额一致,结账当天又有一笔报销款,出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了,当天头下班前并未有金额不一致的消息,出纳手中的现金日记账本上已划线结账,结转下年,请问可以在次年一月填写这笔吗?可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢?谢谢#出纳#
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新公司,整理6月的账,有2笔银行流水是为了测试账户能不能正常使用,第一笔,自己给自己转了1元钱,第二笔,又是自己给自己转了1元钱,(测试收与付的功能),第一笔的凭证,借:银行存款-某银行1 贷:银行存款-某银行1 第二笔的凭证借:银行存款-某银行1 贷:银行存款-某银行1 整理完了6月的凭证,发现银行余额数能对得上,但是银行流水的总借多一元,总贷也多一元,这个是怎么回事? #商业#
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收到补贴计入其他收益7000元,现在需要冲抵这部分费用,其中6850元原路退回(银行电汇),100元冲抵自有员工保险费用,50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用(原凭证记账为借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额) 记账的话,应该怎么处理呢?#服务业#
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如果公司的部分业务,合同是双签电子签章化合同、银行流水是电子回单、出入库凭证是电子签章凭证、发票是全电专票; 而另一部分业务是纸质化签章合同、纸质发票; 费用上也是部分电子票、部分纸票。 这样的情况下对于整个公司来说,会计做账,需要做整理和尤其是打印出全部原始凭证(包括电子化那部分)、最后打印记账凭证和原始凭证装订成册的工作吗? 还是可以全部电子化归档、无需打印纸凭? #中级#
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会计新手刚入职一家成立半年多的企业,遇到一个发放工资的问题:自然人税务局扣缴端只采集了法人一人的信息,而且每月零申报。但是年底纳税申报后净利润还剩了5万多,然后企业的几个合伙人就平分了这笔钱,银行流水填写的是工资,困扰我的是转账给这几个人的钱并没有缴纳个税,自然人客户端也没有采集这几个人的信息,我现在不知道该怎么处理了,应该怎么做才能合法合规?#商业#
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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要:支付工资#其他行业#
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公司有一个固定银行流水账户,做账的时候出现了一个新的银行账户,然后是两个银行账户转账,也不知道这个银行账户本身有没有余额,这种情况下要怎么做账?要先做一笔什么分录吗?不然不知道新出现的那家银行账户原本的余额是多少。#其他行业#
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没有科目余额表的账怎么建账?只有上个季度的资产负债表跟利润表,银行流水完全对不上,上一手会计没有做任何账,也没有理银行的资金,只报税。尝试倒推了但是资产负债表货币资金不平,所有者权益也不平。式算平衡。如果想跟上一季度的报表接着做的话,该怎么办?如果完全不管前手,从接收这个月开始建账的话也有部分余额不平,可以调整到以前年度损益调整去吗?#其他行业#
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老师!!会计小白!收到新接回来的账,怎么调账啊?之前从来没调过账,完全不会!我只能看出一些明显的错误:比如应该平的却有余额这种。看不出其他错误😭😭😭 我是应该从成立的时候开始每个月查凭证来检查吗?#服务业#
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行政单位零余额账户一般是没有款项的,但是我们8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,请问预算会计需要做账务处理吗?然后我们直接用零余这笔钱里面个人交的,那预算会计需要做吗?额账户的这笔钱付了社保,那预算会计怎么做呢?后面又退了#其他行业#
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刚接手一家小规模公司账务,2019年购入两台电脑一万元:借固定资产贷银行存款。2021年那个会计一笔折旧掉了:借管理费用,贷累计折旧。现在科目余额固定资产和累计折旧都有一万的余额。请问老师该怎么办?#其他行业#
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离职的时候,库存现金和你手头的现金不一致,原因是你接手的时候账面余额为1000,你离职的时候为1999,现在你手头现金只有999。在自己接受这个账务的时候,没有会计与你交接,也没有签交接表,现在怎么处理这个事情?#出纳#
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公司2016年注册到现在才开始运营,以前的账务都是外包出去,外包的会计没有管理公账的流水,然后2021年企业年报都是0申报,所有余额都为0,但是公账2021的余额是1.03元,前面的流水找不到最初的第一笔,我该怎么做这多出的1.03#商业#
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2014年度年报审计项目进行了检查,发现天健会计所在执业中未保持应有的独立性、未恰当利用专家工作。天健会计所作为罗顿发展2014年度年报审计机构,对罗顿发展部分长期股权投资余额执行审计程序时,利用了广东中广信资产评有限公司(下称中广信)的评估结果。同时,在中广信执行评估过程中,天健会计所派遣深圳分所负责人直系亲属张某及该分所某员工负责该评估工作的资料收集、评定估算,并编制工作底稿与评估报告。中广信与天健会计所深圳分所就上述评估工作的相关费用进行结算,再由天健会计所深圳分所负责人转账至其直系亲属张某。 #初级#
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老师您好,我想问一下企业的票据在基本户贴现,后转账用于购买一般户的短期理财了 ,T+0那种的,后赎回用于支付货款,到现在为止,理财余额为0,票据已到期,银行会对企业采取什么措施嘛?对企业的会计人员有什么影响吗#出纳#
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老师您好,我们是几个大学生创业的汉服自拍馆,注册了公司,我是公司的会计,请问记账时候用什么作为记账凭证,收据可以吗?还是必须要发票?支付给临时清洁工的工资在记账时需要凭证吗?微信转账记录可以吗?#服务业#
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来一家公司做会计,然后把代账公司做的账接手过来了。银行存款余额对不上,请问该怎么调整?代账公司做的账没有按银行流水做,也没有附银行回单,可能那个月有七八笔业务,代账公司就做了一两笔,导致交给我的期初余额和实际差很大#商业#
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刚接手公司账务,做完1月的凭证后发现金蝶系统里银行存款余额跟实际对账单余额不一致,已经找到是21年3月的一笔付给其他公司的往来款600元,请问是否可以补录在22年1月的凭证里?这600块的往来款对上一年度的报表有什么影响吗?#商业#
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1.ABC会计师事务所接受M公司的委托,对其2019年12月31日的资产负债表进行审计。在审查资产负债表“货币资金”项目时,发现M公司2019年12月31日资产负债表“货币资金”的银行存款数额为67000元,银行存款账面余额为70000元。派审计员向开户银行取得对账单一张,2019年12月31日余额为84000元,另外,查有下列未达账项和记账差错: (1)12月21日公司送存转账支票11600元,银行存款尚未入账。 (2)12月23日公司开出转账支票10600元,持票人尚未收到银行办理转账手续。 (3)12月25日委托银行收款20600元,银行已收妥入账,但收款通知尚未到达公司。 (4)12月#出纳#
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现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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老师,想问下我们股东在去年的时候有一笔投资款转进来的时候备注了“购物”,然后代理记账那边没有把这一笔入实收资本,而是进了其他应付款,所以2023年账上是没有这一笔实收资本的。我们公司打算之后做货币实缴公示,实缴公示的话是不是一定需要银行回单,并且要根据银行回单上面的转账日期来确认实缴出资的时间?那这一笔备注为“购物”的投资款,是不是不能以当时转账的时间来确认实缴时间?如果我现在退回去给股东,让股东再重新转投资款进来,是不是只能按现在的转账日期确认实缴时间而不能按照备注购物款那个?#出纳#
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老师,您好!请教一下老师:出纳每月打印银行对账单和银行日记账给会计,然后会计做完账后自行对账,请问这个流程有没有问题?最后银行存款科目余额对不上,会计也没发现,出纳在这个过程中有没有失职呢?#出纳#
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手上有个小规模纳税人,23年的账之前会计没做凭证,我准备补凭证,23年1月份开了劳务票收入是1710891.05,没有其他成本数据,第一季度企业所得税营业成本时候1550000,我怎么补账[捂脸],我都不知道他申报企业所得税的1550000成本哪里来的#建筑工程#
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老师好,如果A公司和B公司是关联兄弟公司,A公司代表A和B公司跟一家咨询公司签订一份税务咨询合同,要求咨询公司为两家公司共同提供税务咨询服务,服务总金额为10万元。合同规定款项由A,B公司各承担一半,咨询公司在与A公司签订完合同,并提供咨询服务后,将合同,增值税发票和其他相关凭证交与B公司。这种情况下B公司的账务应该怎么处理呀?#服务业#
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发现12月的时候企业支付宝的资金余额对不上,那时候已经报税了,就是支付宝实际支付了货款,但是没有做凭证,导致资产负债表上其他货币资金多了,如果现在回去补录入这几个凭证,会影响增值税,所得税数据吗?#房地产#
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您好,公司十一月有一笔补缴的税款,但是十月份我没有计提,十一月也没有做相应扣税凭证,导致银行存款账面余额和实际不符,现在跨年了再补做凭证会有影响吗,这笔业务直接补扣税凭证就可以吗?#运输业#
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老师您好,我是一个初学者,刚接触会计不久,现在不是年末了,需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润,我看到一张凭证是借:本年利润 负数 贷:利润分配-未分配利润 负数,这代表的是亏损是吗,本年利润和利润分配都是所有者权益,贷增借减,如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数,代表的是盈利,那为什么企业是亏损的呢,我有点搞不懂这张凭证的含义,麻烦老师解答一下#其他行业#
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亏损当年第一季度已经缴纳的所得税金额 借所得税 贷 应交税金应交所得税 年末这部分分录如何处理。 还有转回的递延所得税资产,去年已经缴纳这部分所得税了,今年汇算清缴能退回吗?那年末余额是不是得转入应交税费——#工业制造#
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老师,你好,我刚接触会计这一行业,现在遇到一个问题,就是23年年末扣除了银行账户手续费,开户行手续费等,我忘记做这笔账了,但是我23年的账已经结了,并且已经上报,更改不了了,我在24年应该怎么做这比账的分录,还有我23年结账之前未发现银行自动扣除这笔手续费了,导致我的23年年底账面余额大于银行账户余额了,我应该怎么办??? #出纳#
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我只是个出纳,虽然是会计专业的但是毕业到现在我平时只负责转账,做做报销单,那些简单琐碎的事儿,现在因为会计准备辞职了,公司效益不好,老板为了节省开支,让我先顶上,年后再招聘或者让我继续顶会计再招出纳,可是我不会啊?我想问问大家,我是自己去下个免费的什么财务软件做账吗?要怎么开始啊?怎么才能快速上手啊,以前的会计不会教我,从来不让我插手他的工作内容的,现在可能也只是交接一下工作就不管了。如果有老师愿意线下指导教我的话我愿意付费学习,毕竟这是坑也是机会,以前都摸不到账!#出纳#
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老师您好,想问下我们今年开始实行全电票。当天开了发票,隔两天红冲了。但是是当月开当月红冲,账务没有做红冲的记录,而是直接做了重开的那张新发票。请问我现在的纸质版凭证是否还需要放红冲的发票和红冲前的错误发票?#出纳#
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房地产企业,21年购买了一辆4万的看房车,22年也购买了一辆98万的商务车,前会计一个做到了管理费用,一个做到了开发成本,现在把之前做的凭证冲销了,重新做到了固定资产里面,请问21.22年补计提的折旧怎么写,是要用的以前年度损益调整吗,小企业会计准则没有以前年度调整,是直接做到未分配利润吗#房地产#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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我们公司开了一家火锅店,收到A投资20万,B投资5万(4万直接转账,1万是他付的装修押金,说不用报销给他,他转为投资款) 问题1:收到这两笔投资款怎么做账? 问题2:付押金1万元转为投资款怎么做账,后期退回押金怎么做账 问题3:年底股东怎么分红#出纳#
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老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?#工业制造#
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21年我们公司买了一台电梯,对方开具了6个点的专票给我们,由于我们是小规模纳税人,所以并未进行勾选抵扣,全额入账了。现在今年税务核查,查到对方公司是简易纳税,只能开3%的票,现在对方公司要求我们退回错误发票,重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗?还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查,报表什么的都不用调整?#建筑工程#
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