就是之前换法人相当于我们收购了这个牧场,事是去年发生的,但是钱是今年给的,而且还是企业名下的员工代支付的收购款,现在企业银行再把这个钱打到代付员工的账户里,之前收购没付款的时候没有体现这比业务的分录,现在银行支付了这个款项应该怎么入账呢#农业#
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老师,我有个问题想请教提下您! 我公司没有外币账户,但8月1日收到了一笔美元5000,美元是到了我们银行的总行,8月10日我拿着合同及invoice去银行办理完结汇后,8月11日才入账人民币36026.54,银行回单是记账的是汇款金额USD5000,中间行扣费USD30,卖出币种USD4970,现汇7.2488(合同性质是我们给海外公司提供服务,收到的服务费) 按照银行回单上的记载,这笔业务的会计分录怎么写?考虑产生的汇兑差额吗?汇率如何确认呢?#服务业#
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6月份入账时(凭证2),收到的采购发票与付款写在同一张凭证上,现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致,现在红冲后分开两张凭证写(凭证3、4),请问不动进项税额红冲的情况下,只改动应付,银行,这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#
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老师,我公司是进出口贸易公司,我想问一下,合同写的国外付款usd 100,银行回单上写的是收到usd82,附注里写的是国外扣费usd 28,出口报关单上的价值是usd100。预收货款时候我写的分录是 借 银行 usd 82 贷 预收 usd 82 但是有报关单后结转收入应该是 借 预收usd usd100 贷 销税 13 主营收入87 那我这两笔分录的预收差国外扣款的28,应该怎么办呢 还是说 收到预收款时候应该先预收100,再写一个扣费28的分录#房地产#
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服务性公司,与客户签约每月月租100元,但每次客户付款的时候,把因为付款而产生的银行手续费4元,从付款金额中扣除,实际打款到我司账号是96元,请问:1.开票金额是96元还是100元呢? 2.如果开票金额是96元,如何做账呢(前期已做借应收账款100元的账务处理)?3.如果开票金额是96元,给客户的账单是100元还是96元呢?#服务业#
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请问下老师,有个供应商现在在对账,发现去年有好多笔付款的我这边都没入账,前面的账不是我经手的,现在导致账面欠款了,对方开过来的票多,我想把这几笔付款的做进去,该怎么处理?之前都是外账公司做的,搞和乱七八糟,银行余额对不上都直接调在了现金科目 里#商业#
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供方开给我们的增值税专用发票,在购买方信息栏填写开票信息的时候,地址、电话一栏:后面内容填成了,地址:xx省xx市 电话:000-0000000这种格式,且开户行及账号一栏:也写成了开户银行:xx银行xx支行 账号:0000这种格式,影响发票使用吗,需要退回吗#出纳#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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我是税务师事务所的审计助理,我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时,客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税,且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗?应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单,是吧?#房地产#
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资料: 汇通公司 2021年6月30日银行存款日记账余额为 80000 元,银行对账单上的余额 为 82425元, 经过逐笔核对发现有下列未达账项: (1,企业于6月30日存入从其他单位收到的转账文票一张计 8000元, 银行尚未入账; (2)企业于6月30日开出的转账支票 6000 元,现金支票 $00 元,持票人尚未到银行苏理 转账和取款手续,银行尚未入账。 (3)委托银行代收的外埠存款 4000 元, 银行己经收到入账,但收款通知尚末到达企业 (4)银行受运输机构委托代收运费,己经从企业存款中付出 150 元,但企业尚末接到转账 付款通知。 (5)银行计算企业的存款利息 75 元,已经记#中级#
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购买金蝶软件的时候,不小心把对方公司账户名字输成了法人名字,然后银行退回来,我做了两笔冲回 1.购买财务软件 借:应付账款—对方公司名字 贷:银行存款 2.支付平台退票 借:银行存款 贷:应付账款—对方公司名字 这两笔记账凭证只附银行回单 后面转账成功的 1.购买财务软件 借:固定资产—金蝶KIS标准版 贷:应付账款—对方公司名字 记账凭证附银行回单、付款申请单、发票 这样处理是可以的吗#其他行业#
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你好,我们公司有pis机,别人刷了这样一笔钱到我们公司账户上,那个人当时刷了3.4元,我们账户到账了3.37元,打出来的银行回单显示收入3.37,然后摘要那里有0.03元,也没显示是手续费,我可以凭这个银行单子把0.03元记为财务费用手续费吗?还是怎么记账呢?#出纳#
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二、2019年3月华信证券公司发生以下业务: (10分) 31日银行存款日记账的余额是343500元,银行对账单的余额为40000元,经逐笔核对,发现存在以下未达账项: (1)3月25日,企业送存转账支票5800元,银行尚未入账。 (2) 3月27日,企业开出转账支票53000元,持票人尚未到银行办理转账手续。 (3) 3月29日,银行代付水电费31500元,但银行付款通知单尚未到达该企业。 (4)3月30日,委托银行收款103000元,银行已收妥入账,但收款通知单尚未到达企业。编制华信证券公司的银行存款余额调节表。#其他行业#
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甲公司2013年12月份发生与银行存款有关的业务如下: (2)12月31日,甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额 为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项: ①甲公司已将12月28日收到的A公司赔款登记人账,但银行尚未记账。 ②B公司尚未将12月29日收到的支票送存银行。 3甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于12月30日收妥并登 记入账,但甲公司尚未收到收款通知。 ④12月份甲公司发生借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到 银行的付款通知。 要求 1.编制甲公司上述业务的会计分录 2.根据上述资料编制甲公司银行存款余额调节表#初级#
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请问做账时候 借:管理费用 贷:银行存款 。当月做账只有银行付款单做账,有时候供应商延迟发票给我们,可以只粘贴银行付款单吗,等发票到了在粘后面,或者供应商直接没有发票给我们,可以只粘银行回单,没有发票就不粘可以吗#其他行业#
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请问,我们要支付一些补贴给学员,造有发放表的,从往银行一个个转账出去的,比如有的学员十二号就付款,有的到十九号二十号才付款,我应该是把银行回单聚中在一笔处理,还是要一笔一笔的记录?#服务业#
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老师我想问一下,我就知道上一家公司。有一个一般纳税人的公司。然后还有10多家门店。门店总是走私账。像这个一般纳税人支付咨询服务费。然后一般纳税人给门店就是个体工商户开发票。个体工商户这边,因为没有银行出账。所以发票也不入账。那么一般纳税人他那边会有风险吗?#商业#
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企业2023年前一直没有做过账,去年开始建账了,今年老板拿来验资报告,说2019年实缴100万入了银行账,现在要求实收资本入账,这个怎么做账啊,关键是19年的银行账补不起来了,但确实有回单证明实缴了,借方我不知道用什么科目来过渡,现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了#出纳#
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公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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代经销商收款,然后开了同等金额的发票出去,正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了,但是直接开了经销商客户付款金额,其中存在着一些差异,那这个差额我们收取了代开票税点,那这笔税点的钱怎么入账呢#商业#
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老师,你好,我刚接触会计这一行业,现在遇到一个问题,就是23年年末扣除了银行账户手续费,开户行手续费等,我忘记做这笔账了,但是我23年的账已经结了,并且已经上报,更改不了了,我在24年应该怎么做这比账的分录,还有我23年结账之前未发现银行自动扣除这笔手续费了,导致我的23年年底账面余额大于银行账户余额了,我应该怎么办??? #出纳#
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20年8月银行支付A公司400万电影投资款,同时A公司开给我司370万发票,代理当时没做银行账,收到发票后入账分录为: 借:管理费用-服务费370 贷:其他应付款-法人370 现在把把银行账补进去了,但是这笔业务要怎么调整回来啊#其他行业#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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