老师,您好,我们是跟美团外卖一样的平台公司,现在有个业务是跟各景区合作,线上销售门票,然后资金流进入平台,然后按合同约定结算价格返还对方,中间的差价留在我们账上,那中间的差价是我们的收入?#其他行业#
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老师好,我们酒店在美团挂房销售,预付订单类型,我们平常前台收银管理系统是按照结算金额录入系统挂美团账的,我想问下我们平常酒店没有优惠的情况下,收到的结算款为美团底价,我们依据什么计主营业务收入呢?#餐饮酒店#
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公司是做信息咨询的,收的客户款都是预收款,给客户做完服务以后再结算,结算完后确认收入,收入之外的预付款给客户退回,但是公司即将注销执照,账户需要清算,那没结算的客户预收款该如何处理呢#出纳#
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老师,我想问下,电商行业,之前的会计是按结算账单导的抖音的收入,但是从去年八月份开始,我不知道是按结算的来导账单,我就导的资金账单,这种怎么办?是需要重新按结算账单来做账吗?那去年的分录我都需要红冲调整吗#出纳#
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合同结算-价款结算和合同结算-收入结转这个科目,在工程完工时,是不是借贷对冲,合同结算总科目余额为0,如果这个逻辑是不是可以理解成,合同结算价款结算和合同结算收入结转都是含税的,才能最后完工时结平,另外完工时怎么处理会计分录呢?#建筑工程#
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我们公司是做赛车服务的。服务过程我们除了赛车服务收入还会另外代替客户付款买东西,中间会赚差价,但是不是每买一件就结算。都是加价登记好,到一定的时间再把这些登记的费用和服务费发给客户对账。请问这账务要怎么处理#服务业#
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老师您好,美团团购价88元,美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,(消费者实际支付金额88-17=69元)公司实际到账收入88-8.8-17=62.2元,这个业务怎么做会计分录呢#服务业#
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因为我们公司是没有库存商品的,类似于中间赚差价的,每天跟上家结算成本,想问一下月底结成本要怎么做分录(做内账) 收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 贷:银行存款 费用支出: 借:销售费用/管理费用 贷:银行存款#其他行业#
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我公司属于建筑工程公司承包方,大工程一般是一到二年完工。公司确认收入根据完工百分比法确认,已经竣工的工程结转全部收入成本。但是,工程竣工之后经常分包方不及时来结算,我们自己算一个数字挂应付账款往往不是特别准确,会与实际相差一些,而且有可能今年挂账,明年或者后年才来结算,这样挂账是不是审计会有风险呢?会不会涉及调整以前年度损益呢?谢谢#建筑工程#
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老师 我们医院尽调需要提供这些资料,现金收入是不是指以现金方式收取的收入?为什么有的人说是销售货物提供劳务的现金?老师请帮忙看下这几个数据怎么取数?未结算的收入需要计入到主营业务收入中吗?#其他行业#
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本年累计利润的计算 内账 估算利润 平时用本月收入-本月支出+计提本月应收-计提本月应付=利润 第二个月还是这样的公式 但是这个本月收入已经减去上月计提的应收 本月支出已经减去上月计提的应付 到年底这个累计利润怎么算?是不是平时每个月的利润相加 ?还是直接用收入-支出 (年底所有的计提的收入和支出都结算清了)#个体工商户#
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实物中遇到的一个问题,我们公司向A客户提供服务,服务款与其代理公司B结算。同时我司向A客户提供劳务,劳务款直接向A客户收取。我司与A客户达成协议,每月按照服务的量给予A客户一个10%折扣,同时劳务收入我们也会给予25%的折扣。我司目前账务处理,每月确认75%的劳务收入,10%的服务折扣+25%的劳务折扣确认费用。但是由于我司劳务收入的金额远低于我司向A客户给与的10%的服务折扣+25%的劳务折扣。导致我司还需向A客户支付费用,且其中因为费率问题A客户一直未向我司确认这部分费用。现双方经过商讨,达成协议,A客户不能再向我司收取折扣,而原本我司需向A客户收取的收入将一个较低的价格去确认。这样合理吗#房地产#
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老师好!我公司前期确认收入时做了未开票收入,如今工程结算,打算开票时发现前期未开票收入确认多了,导致多交了税款,现在开票金额小于前期未开票已交税金额,那账和实际缴款的差异如何处理?#建筑工程#
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我的实际库存是8吨,但是卖的(和客户结算的是8.001吨),8吨对应的收入是100元,销项税是13元,然后和客户结算的是:收入102,销项税是13.26,那么,我申报纳税应该按照哪个数申报呢,还有 怎么进行账务处理#其他行业#
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我们是一家互联网公司,目前在开发一个健康咨询的APP,以后主要的经营模式是医生入驻我们平台,会定咨询价格,来收取用户咨询的费用,用户的费用是我们公司和医生要按一定比例分成的,所以想问下这种的账务处理,我们的收入是按全部收取的计收入还是按结算给医生之后的,剩余部分计收入#服务业#
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政府消费券补贴金额先转给A公司,假设100万,A公司转到比如微信商户A公司100万(虚拟账户,所以还是A公司),再以劵形式拆分出去(比如分为100万张劵),用户使用后,微信商户A公司,在跟商户用备用金结算 问题:A公司收到政府补贴,账务如何处理,是否确认收入,是否缴纳增值税和企业所得税,还是按照代收代付处理 如果从商户角度的话,如下图,#服务业#
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老师,我司是建筑公司,甲方想要给我公司打预付款600万,让我司开票,此项工程还未开始,没有成本票进来,那么月末怎么结转收入和成本?我司采用小企业会计准则,未用到工程结算科目,用的是主营业务收入。#建筑工程#
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李老师:请教下我们公司是从事带养猪模式的企业,我们只需要提供养猪场及设备、人工饲养等费用,合作的龙头企业提供猪仔、饲料和技术。我们目前一年就要养两笼猪,也就是要结算两次代养的收入,现在就有个问题:所发生的猪厂房设备折旧费及发生在养猪场地的维修费用等与确认收入不同期,下半年饲养的猪要先发生费用,收入一般要到下年的上半年23月左右才能结算收入,我在想这个先发生的费用能不能不直接计入损益类的主营成本费用科目,而还成中间的一个成本费用科目来计入,待确认收入了再确认结转这部分的成本费用科目,想请教下用成本科目下的哪类二级明细科目比较可行了,谢谢!#其他行业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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从公司购入a材料一批,取得增值税专用发票,列明价款100000元,增值税13000元,另支付运输费500元,增值税45元,材料已验收入库,发票账单等结算凭证已收到,货款及运费已通过银行支付#初级#
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建筑企业,2012年底根据工程进度确认了450万的收入,一直没有收到款项和开票,直到今年2022年5月出来了结算值要准备开票结算,结果发现多确认了200万的收入,十年了,现在调整还要通过以前年度损益调整吗?请老师指教,谢谢#建筑工程#
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老师您好,有个项目之前签了年度合同,约定了全年价格,后面对方供应商说其中两项做不了,并且愿意承担我司转次低供应商的差价。那这个差价收入是计入营业外收入还是直接在我们结算价中抵减呢?会计准则里面有相关规定吗#其他行业#
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去年的美团11月和12月应收收入差额有点大,现在怎么调整余额的差额。11月应收是7972.9元 但是差了10元 借:银行存款 7962 贷:应收账款 7962 12月应收147.7元 11月的差额算到了12月 所以12月借:银行存款 157.7 贷:应收账款 157.7#餐饮酒店#
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)李强在A 市采购结束,增值税专用发票上列明的材料价款为 45 000 元,增值税税额为5850元,货款共50850 元。工厂已用银行汇票支付 50 000 元,差额850元即采用汇兑结算方式补付,材料已验收入库,写分录#初级#
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①确认对方到款:不考虑税 借:应收账款 30 贷:工程结算 30 ②开票确认收入,按账面发生结转成本,账面成本为0时,按40%结转 借:主营业务成本 12 工程施工--合同毛利 18 贷:主营业务收入 30 ③确认实际发生的合同成本 借:工程施工--合同成本 18 贷:原材料等 18 ④因为实际发生成本是18,进主营业务成本了12,所以补结转成本6 借:主营业务成本 6 贷:工程施工--合同毛利 6 ⑤工程完工,对冲"工程结算"和"工程施工"账户 借:工程结算 30 贷:工程施工--合同成本 18 #建筑工程#
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老师,我们是环保整改企业,按开票收入确认收入,同时结转账面成本 1. 3月开票并确认收入10万 借:应收账款 10 贷:工程结算 10 借:工程合同-合同毛利 10 贷:主营业务收入 10 2.因为疫情没施工,没有成本,按预估的收入的60%结转成本(这个对吗) 借: 主营业务成本 6 贷:工程施工-合同毛利 6 3.此合同发生1万成本 借:工程施工-合同成本 1 写不下了,详情见图片#出纳#
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老师,你好,我们是环保整改企业,按开票收入确认收入,同时结转账面成本的,不按完工百分比确认收入的 1. 我这个月开票确认收入10万 借:工程合同-合同毛利 10 借:银行存款 10 贷:主营业务收入 10 贷:工程结算 10 因为疫情没施工,没有成本,我按收入的60%结转成本 2. 借: 主营业务成本 6 贷:工程施工-合同毛利 6 可以吗 3. 这个合同只发生了1万成本 那 借:工程施工-合同成本 1 贷:银行存款 #建筑工程#
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请问,2021年已完工工程有合同负债和部分材料款入合同履约成本,由于分包款结算值没出来,合同履约成本的总成本不确定,2021年该工程暂未结转主营业务成本和收入,这样做对吗?有风险吗#建筑工程#
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老师,你好,请问下不是公司的人,报销可以从公司走么;还要美团,飞猪收到的钱,有部分开票有部分不开票,都要确认收入么,无票和有票收入;还有从支付宝收到的钱提现转到另外一个账户存一段时间,再转到公账,这种需要确认收入么#餐饮酒店#
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你好,我想麻烦老师帮忙算一下这个损益该如何结算,我和甲是合伙关系,现在我俩需要结算费用,我想的是总支出减去总收入就是最后的损益,您觉得这样对吗?可对方认为双方的损益平摊,我是余686,对方是负1405,他认为这两个数字分开来,双方各一半#初级#
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你好,我想麻烦老师帮忙算一下这个损益该如何结算,我和甲是合伙关系,现在我俩需要结算费用,我想的是总支出减去总收入就是最后的损益,您觉得这样对吗?可对方认为双方的损益平摊,我是余686,对方是负1405,他认为这两个数字分开来,双方各一半#初级#
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您好,老师1、电商平台一件代发怎样确认收入,我们是电商平台,销货后,打款给供应商,供应商直接发货给客户,合同里写的是每月销售数据,次月结算开发票,收入和成本的确认是按开票时间,这样合理吗#商业#
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我们公司的经营模式是这样,先承租商场几千个方的位置,装修后出租铺位给各个小餐饮经营者,收款方面,用统一的收款系统,所有的餐饮收入先打进我们公司账户,我们再半个月扣除租金扣点后跟餐饮经营者结算。这样的话我们经营收入流水就有了,但是收不到成本发票,造成利润虚大,怎么解决呢?餐饮经营者都是个体户,也不会愿意开发票给公司。 经营模式有点像超级文和友,请问有什么好的解决办法呢? 另外,我们预计没有餐饮流水是500万,老板想节省增值税税费支出,想一半收入到对公账户,一半收入到对私账户。这样做的话,之后需要账务和税务调整,可以操作吗?#商业#
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我们公司和医院合作,产品是公司的,销售给医院患者的产品,部分的钱是由先医院代收,客户需要开票的话是公司开,然后医院会收30%的代理费,现在的情况是,医院扣除了30%后的款,要和我们做结算时还要公司给医院开票, 按我的理解是,我们每个月都按销售额去确认收入报税了,如果这样的话我们就算双重纳税了。正常应该是医院给我们开30%代理费的票,然后就是不知道这个款医院和我们做结算的时候要怎么操作好?#房地产#
3852
民营非营利医院从住院到出院结算账务处理(不缴纳增值税)1、收到住院押金时 借:现金/微信 1000 贷:其他应付款-押金 1000 2、办理出院结算,打印出收费单据(住院收费明细发票)时 借:应收账款-应收在院病人医疗款 6382.5 贷:主营业务收入-住院收入 6382.5 3、医保局未统一拨付医保款前,根据医保结算清单,结算住院费用时怎么做分录?#其他行业#
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前期我们收到部分工程款时是借:银行存款 贷:合同结算—价款结算 但是年底确认收入时是 借:合同结算—收入结转 贷:主营业务收入 哪么项目全部竣工结算时 这两个下面都有余额,需要结转吗#其他行业#
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我们总公司设有职工食堂,给每个员工伙食补贴,可以选择用于食堂用餐,可以选择用于物业超市。每月初,各个下属子公司按照餐标一次性把员工一个月的费用打给我们总公司,次月初我们按照食堂消费记录结转收入,按照物业公司开的超市消费办理代收代付结算。物业公司把票直接开给子公司,那我们总公司替子公司代收代付的款项需要什么凭证?还需要与子公司和物业公司签署委托代理协议。#服务业#
4397
公司因为业务资金结算有延迟性,什么时候确认收入。公司业务:代购机票业务 比如1笔票款,同城app平台会收集客户票款金额然后会先给一部分票款给我司,等起飞后再结算后续票款,而这边我司已经将票款全付给了航空公司 比如退票,我司先退给同城app平台,航空司一般3-7天才退给我司#服务业#
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预支美团刷单的话 借其他应收款 贷库存现金 刷完确认收入 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 销售费用 贷其他货币资金 那那笔其他应收款应该怎么消 是哪里错了呢#其他行业#
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我们是电商提供平台方,我们有赞平台最终提现不是到我们自己公司对公,因为当时有赞系统注册时候我们公司信息不完善税务没核定导致在有赞平台无法提现,所以用了兄弟公司的抬头开通有赞系统提现功能,所以每次都是兄弟公司提现出来然后转到我们自己公司对公一银行,最后通过我们对公银行结算给商户核销的款,这样的话我们确定佣金收入 结算给商家的款不开发票有问题吗?而且我们都是对公转商户个人的账户,因为商户都是个人,这个有没有关系?#其他行业#
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老师,我是一家旅行社的新会计,现在在交接工作,发现上个会计当月的成本收入计提放到下个月了,比如3月做2月的帐,计提的是1月收入成本。我问了,他说当月的收入成本没办法在报税前准确结算出来所以才放到下个月。想问下,这样做是不是不规范,对增值税是否有影响。如果不规范,我接手后该怎样调整#服务业#
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请问下 如A 公司是一般纳税人 向上游甲方提供服务获得10000元收入,并向甲方开具6个点的增值税专票。然后A公司需要把其中5000元结算给他的下游服务商B 公司,B 公司是小规模纳税人,给A 公司开具的是3个点的服务类专票,请问就这项业务A 公司应缴税款怎么结算? #出纳#
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保险代理公司账务如何处理:保费是客户直接刷卡或转账到保险公司账户,系统马上生成保单号,保费不经过代理公司账户。保险代理公司是下个月跟保险公司结算手续费佣金。保险代理公司在客户刷卡付费时就确认手续费收入吗?会计分录怎么做#服务业#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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我们主营业务是租赁房屋收租金的企业,是小规模纳税人,其中我们代收承租方的电费,交北京市电力公司,但我们收的时候加价了,比如8毛钱一度电收电费,交出去的时候是7毛钱,就算收入了是吧?但是我们连着7年都没有进收入,少交了增值税,我想现在全部把税补上,但肯定有滞纳金是吧?请问滞纳金应该怎么算?#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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