老师,我是事业单位,非财政拨款结转里的钱都是利息,我发现每年非财政拨款结转的数都是加上前几年利息数的累计,可实际上我们每个下一年都把上一年的利息花完了,分录写的是借费用贷银行,体现不出非财政拨款结转的减少,所以非财政拨款结转数还是几年利息的累计数,这不是越来越多吗?这样记账对吗?#其他行业#
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您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#
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老师您好,两家事业单位A B一起购买了一台固定资产(产权协定归A所有,B只支付部分预付款),其中事业单位A和供货公司C签订了全款合同,但是在协商过程中,C公司给AB分别开了发票,对于没有产权的B该如何记账#出纳#
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老师您好,两家事业单位A B一起购买了一台固定资产(产权协定归A所有,B只支付部分预付款),其中事业单位A和供货公司C签订了全款合同,但是在协商过程中,C公司给AB分别开了发票,对于没有产权的B该如何记账#出纳#
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求大神和老师帮忙看一下,非会计专业学生,选修课会计实务老师让我们自己了解借贷记账法,但这几张表没看懂不知道该怎么说,我现在就知道公式资产+费用=负债+所有者权益+收入 公式左借加贷减,公式右借减贷加。这是我需要讲的一页PPT,麻烦告知一下怎么讲解就好。#出纳#
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000贷银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 贷银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用?还有运输中的合理损耗,筛选过程中的损耗,出库前的合理损害,这些都该怎么记呢?金额应该怎么分摊呢?最后形成的这些不同的煤型应该怎么提现出来呢?#出纳#
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收到补贴计入其他收益7000元,现在需要冲抵这部分费用,其中6850元原路退回(银行电汇),100元冲抵自有员工保险费用,50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用(原凭证记账为借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额) 记账的话,应该怎么处理呢?#服务业#
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我们是事业单位,每年在上级单位有办公经费定额。日常办公费用我单位用公务卡支出,再由上级报销,给公务卡还款,直至办公经费定额用完。这种情况实际不走我们的银行存款,那我们应该怎么样记账呢#其他行业#
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我刚进一家正在装修的酒店做财务,他们还没开始营业,已经装修了半年了,有买的石子等各种费用还有人工分了好几部分包给好多个小组,每个小组谈好价钱,装修的钱有的是公户出的,有的是法人个人的,有的是其它个人先垫付的。有的有发票有的是收据有的什么都没有。老板让我整理一下正规的记账。我不知道怎么开展工作#餐饮酒店#
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请问老师,10月付的费用,在10月已经确认费用并记账,进项税额用待认证进项税额科目,由于对方将我们的税号开错,导致发票退回去,12月才重新收到发票,12月收到发票时,登记的分录是借:应交税费-进项税额,贷:应交税额-待认证进项税额,那该笔发票应该放在10月还是放在12月#中级#
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行政事业单位,今年有一个约600万左右的信息化工程项目,包括软硬件,装修,安装,人工,监理费等等各种费用,请问应该怎样入账?小白实在不会,请教各位大神,如果分明细入账的话那有几百个明细,也不好具体归类#建筑工程#
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公司融资租赁直租工程物资,当时记账的时候是借:工程物资借:长期应付款-未确认融资费用贷:长期应付款-应付融资租赁款 现在每还一次款就开一张专票进来,金额就是本利和,本来记账是 借:长期应付款-应付融资租赁款 贷:银行存款 利息就是 借:财务费用 贷:长期应付款-未确认融资费用 问题是对方开进来是专票,进项税的部分不知道该怎么记账#建筑工程#
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你好,请问我们是旅游运输公司,每个月都有车辆需要买车险,之前财务记账都是借:待摊费用 贷:预付账款或者银行存款,然后我看只有四月份结转了一次费用到管理费里面,而且还是整数,不知道这笔账务应该如何处理呢#其他行业#
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老师,请教一下哈,公司的相关水电费,要计入公司费用,也会对方也会给我们开具发票,是不是要用公司的公账去支付这两笔货款呢? 但是现在是老总私账微信转账,能不能这样操作呢?记账就是,借,管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款? #其他行业#
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你好,我是做贸易的,一车货物30吨,含税货价值大概1500万,13个点。我找的代记账公司,感觉不怎么专业,我这个要有多少利润才不会亏呢,我正常一吨赚取大概1-3千,朋友说这样扣除乱七八糟的费用后,是亏钱的。是这样吗#房地产#
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公司才开业是做理财类的,目前还没有收入,支出的费用都是收据,费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的,我把支出的费用有单据的贷方做的全部是其他应付款,现在收到总公司打款,具体怎么记账,我做的麻烦帮我看下是错在哪里#商业#
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老师,我想问下你,我们公司目前所有的金钱往来都是老板一个人,钱的进出,只有他清楚,所以他就在管家婆上做费用单,付款收款单,然后我这边总账就自己生成凭证了,我就审核记账,现在他想减少他的工作量,我应该怎么做呢?#其他行业#
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事业单位做政府年度报告,在审核校验的时候显示,资产总额,负债总额,费用总额较上年增减变动幅度超过30%,这个是因为上年底财政调账导致的,然后需要写说明,但是不好直接说是因为财政调账导致的,该怎么委婉的说这个事呢?#出纳#
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公司工资都是次月发上月,但是之前会计记账工资不计提,导致去年12月的工资费用没有计提,我将今年1月发的上年12月工资通过以前年度损益调整科目调至21年,但是有个问题,我们20年12月的工资因为会计没有计提肯定是记在21年1月的费用里了,那这样21年就有13个月的工资费用,这样有问题吗#房地产#
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请问事业单位不列支的款项(单位只是一个过手),财务会计计入其他应付款一借一贷,预算会计不做是正确的吗? 又说是预算的资金支出都需要双平行记账账务处理。这笔账如果预算会计不做对后续有什么影响吗?#其他行业#
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今年才开始出来工作,到一家新成立的公司,现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计,但实际我的工作是,在系统里面登记采购的发票,和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善,要倒闭,财务经理要提前离职, (记账凭证是A4纸打印出来装订的,这种记账凭证上 需要我签字吗?因为我只工作了几个月,也没有加公司的财务群,帐套一半是财务经理负责的。)如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#
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我目前的公司是做危废处理的,对方将危废品给我公司,付给我危废处理费用,由我公司加工处理后形成别的产品,这个产品归我公司所有,最后可以将产品出售。我现在的疑惑是,在对方给我危废品原料的时候,应该如何记账?#其他行业#
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老师,开通酷乐账号(类似网上使用的软件),买了十几个账号给公司设计师用,使用期是15个月,这笔费用发票拿回来怎么记账?可以直接进管理费用吗?还是要摊销呢?我目前还没发票,直接入了预付账款,拿到票怎么做呢?#房地产#
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业务部门自己买的物品,直接找到财务报销了,单位库管没有经手,所以没有写出入库单,财务应该找仓管补出入库单,做库存物品记账,然后出库转费用,还是当做随买随用,直接记作费用处理,怎么处理更规范#其他行业#
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