事业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
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老师,之前我们的账上一直没有体现固定资产,但是实际上我们公司的固定资产都是别人转赠过来的,现在公司要求做固定资产卡片然后要与明细账和总账相符,怎么办,要在之前的账上补受赠转入的固定资产吗?会计分录要怎么做呀#出纳#
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甲公司(承租方)正在发生融资租赁售后回租业务(业务本质是拿设备抵押进行贷款),不确认销售,设备原值2亿,累计折旧3000万,现在甲公司需要在租赁期开始日向融资公司支付300万服务费,并且分摊到每月中,请问这个服务费怎么做会计分录。以及甲公司转让的设备资产需要转到固定资产-融资性售后回租资产嘛#其他行业#
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老师您好,两家事业单位A B一起购买了一台固定资产(产权协定归A所有,B只支付部分预付款),其中事业单位A和供货公司C签订了全款合同,但是在协商过程中,C公司给AB分别开了发票,对于没有产权的B该如何记账#出纳#
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老师您好,两家事业单位A B一起购买了一台固定资产(产权协定归A所有,B只支付部分预付款),其中事业单位A和供货公司C签订了全款合同,但是在协商过程中,C公司给AB分别开了发票,对于没有产权的B该如何记账#出纳#
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租入固定资产(生产线),每月支付3万元,租期3年,并支付资产评估费。增量借款利率为每月1%,期数为36期的普通年金,现值系数为30.1075。资产评估费,不含税单价为1500,税额为90元。怎么做会计分录#工业制造#
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老师您好,请问 公司租入一块地,在上面建一个店铺,在筹建期间中的购买材料的会计分录 借 工程物料—材料 贷 其他应付款—个人 材料领用 借 在建工程—材料 工程物资—材料 完工后 借 固定资产—店铺 贷 在建工程—材料 这样做对吗?#其他行业#
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请问酒店建了一个电动车停车棚,15000元。需要计入固定资产吗? 预付款 借 预付账款 贷 在建工程 收到发票 借 在建工程 贷 固定资产 折旧 借固定资产 贷 累计折旧 会计分录对吗?折旧的话按几年来?#餐饮酒店#
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某事业单位,以账面价值100000元,已计提折旧100000元的汽车置换甲单位的专用材料。汽车的评估价值为80000元,通过零余额账户支付补价40000元。财务会计和预算会计分录应分别如何写?#其他行业#
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某事业单位通过财政直接支付方式向员工支付工资800000元,代扣代缴个人所得税30000元,扣住房公积金12000元,代扣水电费8600元,实际向员工支付76400元。财务会计和预算会计分录#其他行业#
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上个月固定资产计提折旧,金额多计提了,这个月怎么调整? 涉及的会计分录: 1、计提折旧 借:研发支出-折旧1000 管理费用-折旧500 贷:累计折旧1500 2、结转研发支出 借:管理费用-研发费用41000 贷:研发支出-工资40000 研发支出-折旧1000 #中级#
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我们公司要融资租赁直租固定资产,看了一圈会计分录是 借:固定资产 借:未确认融资费用 贷:长期应付款 每个月还款是借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用 这个分录是正确的吗?如果分录正确,想问下每个月记财务费用的金额就是利息对吗?是不是未确认融资费用的金额就是全部利息和,然后分摊到每个月计提到财务费用?#建筑工程#
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旧电机置换新电机(旧电机比新电机值钱,人家倒找给我们100多块钱),然后这一批旧电机账上没有,又需要把新的电机和这100多块钱入账,怎么做账务处理(会计分录)不做固定资产盘盈 还有没有别的办法可以入账?可以避税的办法#工业制造#
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我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢#注会CPA#
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老师,你好,我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢#中级#
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假设我仓库里有1块硬盘和1块服务器设备,这两个都是我的库存商品,不含税 1块硬盘800元我让销售部的员工存储数据领用了, 借:销售费用-办公费800 贷:库存商品800 1块服务器设备2万,放到办公室,所有部门一起使用, 借:固定资产2万 贷:库存商品2万 这样会计分录对吗? 如果硬盘后来坏了处理了,还用再写什么分录吗? #中级#
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【目的】练习固定资产及其折旧的核算。 【资料】甲公司为一般纳税人,2010年3月12日购入一台需要安装的设备: 1.增值税专用发票上注明价款46 800元,增值税款7 958元,发生运杂费10 335元,全部款项以银行存款支付。 2.在安装过程中,领用原材料2 340元,材料购进时增值税进项税额397.80元。 3.结算安装工人工资1 600元。 4.该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值1 000元,预计使用5年。 【要求】计算该设备入账价值,并编制相关会计分录;分别采用平均法、年数总和法、双倍余额递减法计算该设备各年折旧额。 #商业#
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某事一单位与A公司签订协议,由A公司为该 事业单位修缮办公大楼,工程为期3个月。该 办公大楼账面原价8 000 000元,己计提折1日5 000 000元,此工程没有拆除事项。3个月后完 工,通过财政零余额账户支付了工程款700 000元,该工程已通过验收并已交付使用。 请为该事业单位编制相关会计分录。#其他行业#
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事业单位 21年5月买了1380的办公桌椅 对方一直没开票 也没验收单什么的 就没做帐(当时不知道价格)但是办公桌椅一直在用 估计22年会来要账 那在21年12月份确认固定资产做到其他应付款可以吗#其他行业#
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有一笔在建工程转成了固定资产: 借:固定资产-A-600万 贷:在建工程-A-600万 现在因为准备出售固定资产A,发生了一笔固定资产A的出售评估费2万元,请问这笔费用应该怎么记账,会计分录怎么写?#出纳#
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固定资产财务处理 计算分析题一 A公司2010年1月18日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为150000元,增值税税额为25500元。A公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%。因产品转型。2012年1月26日,A公司将该设备出售给B公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为126000元,增值税额为21420元,用银行存款支付清理费用1000元。假设不考虑其他相关的税费,该设备未提取过减值准备。结转固定资产净损益的会计分录 #初级#
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)11日,企业购入一项用于产品生产的固定资产,原价为100万元,采用双倍余额递减法计提折旧,使用寿命为10年,预计净残值为10万,应该从几月份开始计提折旧?第一个月计提折旧的会计分录应该怎么做?第二年计提折旧额为多少?#其他行业#
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甲公司因购货原因于 2013年1月1日产生应付乙公司账款 150 万元,货款偿还期限为3个月。2013 年4月1日,甲公司发生财务因难,无法偿还到期價务,经双方协商,乙公司同意甲公司以一项固定资产清偿货务,该固定资产原值为 150 万元,已提累计折1旧 30 万元,公允价值为 135 万元:乙公司己经为该债权计提坏账准备3万元, 假定不考志相关税费。 要求:根据上述资料 (1) 编制甲公司的相关会计分录: (2)编制乙公司的相关会计分录。#初级#
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固定资产50万元,股东们投资20万,这笔钱不在公司的卡上,在老板个人账户里,老板每月抽取五万元还固定资产,累计折旧费用每月都计算了,但是没动累计折旧的费用,会计分录怎么做,股东最后抽取还固定资产应该是多少钱#工业制造#
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老师,想问一下,有一笔运费是运输固定资产的,但是呢,固定资产的发票没到,运费发票到了,我就把这笔运费做会计分录是借在建工程100 贷银行存款100,那这笔固定资产到了,把运费转为固定资产,那是不是借固定资产100 贷在建工程100,然后还需要做多少年的折旧吗?还是可以直接计提到当月的成本里,#工业制造#
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