老师:出差有餐费补助,但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的,是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待,能报销吗? 遇到这种情况应该怎样处理?公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待,报销了发票金额,是不是当天餐补就不可以报销? 实际工作中,还有更好的方法吗? 谢谢老师!#工业制造#
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老师你好,请问我们合同产品名称是爆米花,品牌规格是公司简称+克数+口味这个形式,实际订单名称是美式球豆提拉米苏味、焦糖味爆米花等,客户开票时要求按合同开可以吗,商品名称只开爆米花,规格填克数加口味。话费报销时可以用餐费或者其他发票替吗#其他行业#
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老师您好,我们今年4月份员工报销有张餐费的发票,接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃,不能入账,现在让我们调减这笔费用,更正第二季度的所得税,我做账要怎么调整呢?当时是借管理费用招待费,贷银行存款#房地产#
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我司部分工人是与劳务外包公司签订劳动合同的,工资和社保由劳务外包公司发放和缴纳,我司自有食堂,合同约定由我司免费提供伙食给劳务外包公司的工人,伙食费是由我司自己采购食材加工而成,现食材供应商可以开具食材或者餐费项目的发票,请问我司能否依据食材供应商的发票将提供给劳务外包公司工人的伙食费计入外包劳务费?如果能的话,食材供应商开具哪种发票较好?如果不能的话,又该是如何入账#餐饮酒店#
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公司性质,小规模,主营餐饮配送。目前有两种,一是公司做好往学校送餐,二是有条件的学校驻校餐厅做好送到班里,都配有看班打饭人员。目前配送类的月营业收入55左右,每月退费约3万,学校餐厅有三个,其中最高营业额45万,这样加在一起营业额连续12个月超出500,目前没有建章账,报表所有数据都为零。现实情况是已经营2年,今年的数据才开始增长,也就是做大了,所以计划从10月开始建账正规化,以前的所有固定资产都未取得发票,当然需要可以索取,公司有建造好的房租屋餐厅,建筑面积1500平,造价约500万。所有的餐费都是月末提前收入取下个月的,9月底收10月,11月初对请假人员进行退费。这是基本运营情况#服务业#
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单位在除了经营地址以外的一个领近城市租了一套小区房作为几位同事的办公点(房租费用不作为单位报销,老板私下自己付的房租,所以也没有房租发票),但像平时那几位员工工作餐的发票是可以作为差旅费-餐费报销吗,还是记入职工福利费呢#房地产#
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请问下,在填制费用报销单的时候,人家提供的既有发票,也有对应的消费清单,那在附单据张数这块算不算消费清单呢?比如餐费,给了我两张餐费发票,还有两张餐费结算清单,我在填附单据的时候,是填2张,还是4张?#其他行业#
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公司租赁其他公司的车辆,该公司司机在公司就餐,支付的租赁费减除该餐费支付给食堂负责人,但租赁公司开来的租赁发票却包含了该笔餐费,请问支付金额和开票金额出现的差额计入什么科目,也就是这笔餐费#建筑工程#
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公司外租车,该外租公司司机在饭堂就餐,租车费用和餐费同时开发票,但我们只付了其租车费,餐费是由公司代租车公司付给了饭堂负责人,饭堂负责人 无发票,请问我公司与外租车公司开票金额和支付的差额计入什么费用#建筑工程#
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请问老师,我们是小规模公司,现在有两张培训机构发票金额2870元,其中有210是员工代垫的餐费,剩下钱的是由公司公账出去的,请问这个应该怎么做账,怎么给员工报销呢?210元没有单独开发票#服务业#
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建筑企业,项目上没有食堂,项目人员餐饮费按每人每天50补贴用现金发放,请问这种餐费补助如何处理承担的各项税费跟风险更小?我们公司目前是找餐饮费发票来报销,这样合适吗?还是说直接加入工资核算,这部分金额按月申报个人所得税?这种异地项目,可以把餐补做成出差津贴吗?还有没有其他的处理方式呀#建筑工程#
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我们是旅游业,2024年1月开始不享受加计抵减,所以增值税申报表附表4从2024年1月开始不填写,这个月申报2024年4月增值税申报表,提交申报的时候,出现一个界面,然后,我就强制申报,后来就不能开发票了#出纳#
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我们是旅游业,2024年1月开始不享受加计抵减,所以增值税申报表附表4从2024年1月开始不填写,这个月申报2024年4月增值税申报表,提交申报的时候,出现一个界面,然后,我就强制申报,后来就不能开发票了#出纳#
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去年采购了一台固定资产,合同签订分期付款的方式,并在付款后开具当期发票,第一期在今年支付的,那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?计税金额按多少算呀~分期共计36个月,按季度支付。#服务业#
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