请问一下怎么算期初余额,盘点完了不是只有数量嘛,然后这个期初余额我该怎么算呢,现在这个是比较头疼的,马上要做报表了[破涕为笑],之前我没有做过,是有价格呢,但是我们供应商也很多,原材料也很多,价格也不同,因为他们没有做生产领料单,所以不知道从何下手呢#工业制造#
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我们有一个供应商上个月给我们发了原材料372000元但是我们付款了421200元,原因是发货发少了这个月会给我们补上,但就成了12月他倒欠我们49200元。这我应该做一笔什么会计分录把账做平?#工业制造#
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老师,您好,一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题,比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税),但是11月份供应商只开了80万的发票,这100万的货已经全部销售, 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票,暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69,报表跟实际对不上,这个要怎么解释啊 #商业#
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我是小规模纳税人:问题:23年1月开了含税金额471万,3个点的钱,如果我在23年12月开含税金额260万的话,是不是需要要升级为一般纳税人,如果在24年1月开的话,是不是避免升级了,如果我在23年12月开了260万,我怎么看缺多少成本发票,7-9月份季度报表上面,净利润为—50000元,下面的供应商给我发票的话我需要在12.31之前拿到是吧#建筑工程#
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老师您好!我们是普通加工企业。我们于10多年前向一家原材料供应商支付货款、对付了1千多元钱。后面因为这家供应商倒闭了、没有退我们钱、也没有开发票给我们。现在老板要求把这笔交易做平、改如何做分录?该笔资金在预付账款的借方#出纳#
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请问,仿真实习,我们跟原材料供应商以及消费公司谈好运费平分,但我们先付了全部运费,然后他们再分别将一半费用转给我们,这种该怎么做账呢,因为原材料运费跟着原材料入账了,应该不能减原材料吧#出纳#
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我想问一下,就是我们买了3种原材料,同一个供应商,然后其中有一种开不了票,因为我们是赊欠了一部分货款,还没付完就把票开过来了,跨月开的,但金额是购买原材料的金额,现在就是我不知道怎么做分录了,因为如果冲红的话那那个开不了票的原材料就会减少#工业制造#
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我们生产成品交货给客户被退货,检查原因是供应商提供的原材料有问题,现在要求此批材料的加工费和其它损失费合计20480全部由供应商承担。供应商本月对账后开来发票如图,从货款中扣减。这个20480怎么做账呢?计入我们的营业外收入还是可以直接冲减我们的生产成本?#工业制造#
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想请问一下,我去年12月份的账已结完,但是现在仓库说原材料盘点数同系统实盘上不符,要做调整,我想问问,我现在更改12月的账,做盘盈盘亏处理,会不会影响我已结转成本的账。还是只更改损益呢#其他行业#
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收到供应商的赠品后(无发票)入账做借:原材料 贷:营业外收入;当年进行生产,那我的营业外收入在所得税里是需要缴纳企业所得税的,对于原材料的使用部分因为没有发票,这部分是需要在所得税上纳税调增吗?#工业制造#
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不在同一市的分公司水电费、领用生产的原材料,可以用于总公司的总分公司合并报表核算成本吗?总公司每季度交总分公司合并报表稅局,总公司用合并报表在总公司属地申报所得税的。分公司每季度就交分公司报表给属地税局,分公司每月独立在属地申报增值税。#工业制造#
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我家总公司子公司内账想做一套账,但是所有钱都得到总公司法人现金卡再转总公司基本户再转子公司基本户付出或转子公司现金卡付出,每次都得这样走一圈。有几个问题请老师帮忙解答一下1.现金卡用一张就行吧2.法人存入总公司现金卡做其他应付款还是实收资本哪个好3.总投资子直接做银行之前的增减还是长投和实收资本之间的增减?如果做银行,月末报表不体现实收资本,如果做长投和实收资本月末报表是不重复了?4.如果2和3都做实收资本了,月末报表是不又重复了?该怎么处理好?5.总子公司按项目核算还是部门好还是就设二级明细就行?供应商和客户是共用的只是费用要区分一下?非常感谢!#其他行业#
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9、12月1日公司购买银行理财,金额1000万,期限90天,年化收益率4%,该产品公司准备持有到期。10、12月25日公司组织了存货盘点,D原材料实际库存比账面少5吨,账面价值10万元,公司要求仓库组织核查原因,12月31日原因查明,为仓库管理不善造成的损耗。 老师,这个怎么写会计分录?#建筑工程#
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原材料采购如何在月底与供应商对账相符?比如月底从供应商处采购了3种原材料,2种月底检验合格,由于未开票入完暂估,另外一种属于待检验状态,未入账,那月底对账的话,必然会不符?难道每月末需要到仓库看哪些是待检验状态吗?如何能够做到每月对账相符呢?非常感谢~#工业制造#
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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?#建筑工程#
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老师麻烦问下,两个问题,第一个问题就是我们购买的原材料到货了,但是发票没到,有清单,清单有价格,不知道是含税价还是不含税价格,仓库要按照什么价值进行入库呢?月底发票开来了,因为供应商零头不要了,导致供应商开来的发票金额和提前给我们到的清单价格不一样,但是我们已经按照清单价格进行了入库,这一块我们要怎么处理呢#注会CPA#
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和供应商有一批货,原来29万,全额开票了,材料也做成产品出库,账上挂发出商品,现在因为有瑕疵和供应商商量改成20万,发票红冲,重新开票,数量不变,就是单价改了,那收到新发票和红字发票后,我直接冲减发出商品可以吗?还是得从原材料开始一步步冲#工业制造#
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金蝶里面供应链和总账都对上了,但是存货收发存总表里的总金额,再加上总账里面的生产成本原材料金额(在制品金额)再加上存货跌价准备 跟 金蝶财务报表上的存货金额对不上,前面加起来的金额比报表上存活的金额多了 以前月份都是能对上的😭 然后我查到有一张车间的挑拨单跟差额很接近而且这张挑拨单只有调入仓库没有调出仓库,会是这个调拨单造成的原因吗#工业制造#
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甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资190000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。 财务会计实务#初级#
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请教一下我们单位之前保税进口了一批IC产品,因客户取消了订单现在需要将进口的原材料做内销补税处理,然后再将剩余的这批进口的原材料IC再出口给原供应商,请问这批剩余的原材料能做出口退税吗?#其他行业#
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我们买的原材料,做成机器卖给了客户,现在机器零件坏了,保修期内,免费更换,客户直接把零件退给了我们的供应商,我们的供应商直接发货给客户换了一件,有没有老师知道,我们这边儿怎么走账呢#工业制造#
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我想问一下,就是公司是餐饮业,公司下面有门店,公司有仓库,每个月都会从公司仓库发货到门店,但是公司进货没有固定的供应商,同一种原材料每一批价格都不相同,而且财务在公司办公也不参与货物发放工作,不知道门店用的是哪一批货 ,那怎么计算门店每个月的成本呢?#餐饮酒店#
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公司之前没有建立内账,除了公户外,现金账户公司和私人的一起使用的,现金账户如何盘点期初余额,确认好2021年1月建账,其中很多笔款都是老板私人使用,要怎么操作?还有什么东西都没有,怎么建账?#建筑工程#
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请问老师,之前在盘点的时候发现原材料有误差,误差的原因是当时入库的时候包装破损,导致没有入库。数量也不多,大概就是几十公斤。仓库那边现在开了一张入库单,上面入库的原因写的是破损,补入库那在账务处理怎么处理呢?#工业制造#
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我想问下一下,如果客户直接付款给我们的原材料供应商购买原材料到我们厂加工,然后我们就收到的加工费,但是我们业务跟客户对账的时候那个单价是含原材料的价格的,我想问一下如果结转成本的话,我该怎样做分录呢?#工业制造#
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老师,我们所有项目都是研发项目,购买的原材料也都是用到了研发项目上,购入材料,借原材料-项目名称,贷银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,贷:原材料-项目名称,这样对吗,主要以前的会计,领用都是借:生产车间成本,贷,原材料-项目名称#工业制造#
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老师,研发费用归集里面没有直接材料投入,实际上我们的材料大多数都用在研发项目里面去了,因为我们的项目都是研发出来,做出来之后就卖掉了,实际上生产的比较少,购入的时候写购入原材料,然后下面分生产车间的和项,各个项目的购入原材料领用的时候全部领到了生产车间那里。后期我想分出来,怎么分#工业制造#
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公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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