某企业甲乙两种产品的库存商品总账期初借方余额40000元,本期贷方发生额30000元,甲产品明细账期末余额40000元,乙产品明细账期末余额20000元。库存商品总账本期借方发生额怎么算#初级#
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1.企业发放上月员工工资,借记应付职工薪酬, 贷记银行存款。 员工的保险怎么办,贷方是算入银行存款还是再写一个其他应付款-保险 2.T型账户的期初期末余额,时间间隔能是一天吗?比如每天发生一项业务,我直接用T型账户写出期初余额、期间发生额、期末余额。还是就写期间发生额,等到月末在计算一整个月的期末余额#其他行业#
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我们是软件开发公司,审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?纳税申报表是指增值税及附加税申报,和企业所得税季报吗?就这两个表吗?财务报表是提供一年是吗?明细账是只需要提供,应收,应付,其他应收,其他应付,预付,管理,财务费用,短期借款,还是说负债表上科目有的都要提供,然后科目余额表也是要一年从期初余额,本期发生额,期末余额的表格吗。#出纳#
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细账本期借方发生额为80000元,贷方发生额为60000元;乙材料明细账借方发生额为130000元,货方发生额为140000元;两材料明细账的期初余额为18000元,则丙材料明细账的期末余额为()元#其他行业#
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以前会计都是手工账 从今年1月份我接手变为电脑账 录入期初数据时 12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 这怎么解决 找不出是哪里的问题 期初数据我只能给附加税多录一分钱 期初资产负债表才能试算平衡 怎么解决这个问题#房地产#
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补缴了2020年的企业所得税后账务处理为借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税,再借:未分配利润,贷:以前年度损益调整,是不是会导致未分配利润的期末减期初不会等于当期的利润表的累积发生额#餐饮酒店#
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退役军人免税,上月有进项抵扣了800,实际发生了一千,那免税申报表中期末余额是800。本月免税申报表中期初是800,我本月发生了300,本期应递减税额是1100,我实际抵扣是300,期末余额还挂着,这样对吗#房地产#
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我们刚接回来的账,科目余额表是对的,但利润表没有改账本就还我们了,税金多做了22.5元,导致资产负债表本年利润期末减期初不等于利润表的净利润的期末余额,就是差了22.5,这个要怎么调#其他行业#
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老师,我想咨询一下,我是小规模企业广告行业的,是新办企业。在申报一季度企业所得税及财务报表的时候没有数据,都是0。财务报表就不能申报提示资产合计期末余额必须大于0,我在申报企业所得税的时候资产总额填写0,不能申报。所以我资产总额填写的0.01元,期初和期末都是0.01,这个我要怎么填写呢?没有实收资本的,银行流水也没有明细的#服务业#
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请问各位老师,金蝶标准版12.0,还没有启用账套,在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有累计借方,累计贷方?入账日期是3月份的折旧有累计贷方,入账日期4月份的原值有累计借方,这样到时不会试算平衡表不平衡?#其他行业#
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老师你好,我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水,但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水,流水的借贷方发生额都对得上,就是余额对不上,那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢?#服务业#
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老师,小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的#工业制造#
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我新接了一家公司,对方给了我科目余额表,我新建了帐套录入信息。图一是我根据对方的科目余额表填入的数据,图二是对方的科目余额表。当我填完后发现两边的年初余额和期末余额根本对不上。我想问下我要怎么去录入这个期初#商业#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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目前使用的是金蝶KIS云专业版,在仓存和总账对账时,总账借方发生额大于仓存本期收入,其余金额无异常。总账借方发生额多出仓存本期收入的金额正好是一张采购发票的金额,目前这张发票采购入库单、销售出库单、采购销售发票都已做进系统。请问是什么问题呢?谢谢帮助#出纳#
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老师,现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,然后现在从2024年1月开始新建公司账套的,但是2023年12底银行存款期末余额有10185.41元,这种应该怎么做呢?#出纳#
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各位老师!!老师,我们老板名下有个个体户是2016年建立的,之前一直是核定征收,并没有设置账簿和账套,但是今年强制改成查账征收了,那那个帐是从本月开始做吗?像新成立的企业一样。还是要追溯之前的呀?比如银行存款这个,我要在期初直接写老板的对公账户目前的金额就好了吗?还有库存现金也是盘点目前我们手上的钱计入期初就好了吗?#商业#
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老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢#出纳#
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