20年8月银行支付A公司400万电影投资款,同时A公司开给我司370万发票,代理当时没做银行账,收到发票后入账分录为: 借:管理费用-服务费370 贷:其他应付款-法人370 现在把把银行账补进去了,但是这笔业务要怎么调整回来啊#其他行业#
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老师,我有这样一个问题就是老板新建店然后第一次转款注册资金的时候备注忘记填投资款了,说不算实收资本所以老板把钱以公司的名义转给他朋友了,他朋友又私下转给他他重新往公司打款,这个分录是这样借:其他应收 贷:银行。还款做的是以现金形式还的,借:现金 贷:其他应收。这样我现在就有一个余额,这个现金就是走个账,这种我咋把现金冲平呢#房地产#
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老师好,我公司为新公司,注册资本500万,注册资本都没有实缴过,这时候有其他公司转过来钱,说是投资款,我是挂的往来,往来可以转成实收资本吗?需要验资吗?对方给的都是钱,银行打款,有300多万了#其他行业#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款是吗 支付银行承兑汇票,借购入材料贷应付票据?还是借原材料贷应付账款,借应付账款贷应付票据 或者用收到的应收票据付货款,借原材料贷应收票据#工业制造#
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款是吗 支付银行承兑汇票,借购入材料贷应付票据?还是借原材料贷应付账款,借应付账款贷应付票据 或者用收到的应收票据付货款,借原材料贷应收票据#工业制造#
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你好老师,请教 2 个问题?我们企业员工工资,3 月工资 4 月 10 号发放,例如李女士 3 月工资 6000 元,在 4 月发放. 4 月首次给李女士缴纳社保,其中个人部分 475 元,单位部分 1500 元。也就是说 4 月份做 3 月的工资表,开 3 月的工资,缴纳 4 月社保,社保是 4 月在银行账上已划款缴费,工资表只体现 3 月工资,社保费做到几月工资表里?会计分录怎么做?我是小白请老师详细解答#出纳#
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我们公司出纳做的工资表上面实发工资额是67096.48,但是我们实际发到银行工资合计66828.48,相差208块钱,但是出纳有张报销单上面写了个扣除员工卖xx运费208元,问题报销单下面没有附带任何单据,这要怎么做账。是要出纳重新把工资表把那个208元做到与实发工资相符,还是要她提供扣除208管附带单据,还是怎么处理呢?#出纳#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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老师,我的上一家公司。发工资的时候。比如说有一个人事经理,他工资是3万多,但是他每次就是实际上银行给他付只有1万多,其他的公司给他发了现金。公司为什么要这样做呢?我觉得公司。通过发工资给他们不是更好吗?还可以降低利润了。为了给员工省一点个税吗?#商业#
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老师我想问一下,我就知道上一家公司。有一个一般纳税人的公司。然后还有10多家门店。门店总是走私账。像这个一般纳税人支付咨询服务费。然后一般纳税人给门店就是个体工商户开发票。个体工商户这边,因为没有银行出账。所以发票也不入账。那么一般纳税人他那边会有风险吗?#商业#
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企业2023年前一直没有做过账,去年开始建账了,今年老板拿来验资报告,说2019年实缴100万入了银行账,现在要求实收资本入账,这个怎么做账啊,关键是19年的银行账补不起来了,但确实有回单证明实缴了,借方我不知道用什么科目来过渡,现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了#出纳#
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公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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老师,想问下我们股东在去年的时候有一笔投资款转进来的时候备注了“购物”,然后代理记账那边没有把这一笔入实收资本,而是进了其他应付款,所以2023年账上是没有这一笔实收资本的。我们公司打算之后做货币实缴公示,实缴公示的话是不是一定需要银行回单,并且要根据银行回单上面的转账日期来确认实缴出资的时间?那这一笔备注为“购物”的投资款,是不是不能以当时转账的时间来确认实缴时间?如果我现在退回去给股东,让股东再重新转投资款进来,是不是只能按现在的转账日期确认实缴时间而不能按照备注购物款那个?#出纳#
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就是有个公司投资一个项目需要向银行借款 2000000元,年利率为9% 。然后这个项目要两年建成 ,然后这然后这个公司分两次介入款项 ,就是每年年初借款 1000000元。是按即付年金算本利和吗 #出纳#
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科技公司,现金存入公户 存的是服务费(客户支付的服务费在平台里面,从平台提出来直接去银行存,多家公司的应收款,以存现金的形式一笔存入公户,之前给客户开票已挂应收) 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借:银行存款(一笔存入的钱) 贷:应收账款(对应挂的多笔应收) 这样不通过库存现金科目,做的分录对嘛?#服务业#
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收到国内公司香港离岸账户过来的外币,这笔当时到款时收款银行有要求写说明,这笔业务若客户自己已报关,问题如下:1、我司是否可以按内销处理?内销可以收美元吗?2、需要让对方提供哪些资料备查?3、银行那边是否需要去说明?#出纳#
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收付实现制内账下,比如3月的报销单少付了一千多,现在4月初还没有结账,4月补发了一千多,那做3月张的时候,这次4月付的银行单可以直接做在3月里面吗,借费用,贷3月银行单,4月银行单。这样可以吗?#出纳#
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老师,您好!请教一下老师:出纳每月打印银行对账单和银行日记账给会计,然后会计做完账后自行对账,请问这个流程有没有问题?最后银行存款科目余额对不上,会计也没发现,出纳在这个过程中有没有失职呢?#出纳#
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