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公司三个人从去年10月份合伙开汽修厂 然后三个人投入房租费总的24万 因为内账没做会计分录 只让算下公司盈利情况 然后现在做了利润表 每个月的总收入(包含微信收入)-材料成本 减各种费用 算到22年7月份 我们利润表是亏损的 然后我们总收入里面的微信收入钱还没有动过 总的有35万 应付账款15万 还剩余20万 怎么会有这种情况尼#其他行业#
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老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入贷方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,贷:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100#工业制造#
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1.净资产收益率(%) 2.总资产报酬率(%) 3.营业收入利润率(%) 4.成本费用利润率(%) 5.盈余现金保障倍数 6.总资产周转率(次) 7.流动资产周转率(%) 8.存货周转率(次) 9.应收账款周转率(次) 10.资产负债率(%) 10.已获利息倍数 11.速动比率 12.现金流动负债比率(%) 13.营业总收入增长率(%) 14.资本积累率(%) 15.研发经费投入强度(%)#出纳#
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税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目,所以配合税务,在23年11月进行未开票收入(实际没有收入)申报缴纳增值税,现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表,本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准?#建筑工程#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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商业公司,一般纳税人,做内账 购进设备,卖出设备 购进设备,合同含税价19600,目前写了2笔分录(款还未付完,没有收到发票) 借:应付账款-K公司4000 贷:银行存款4000 第2笔分录 借:应付账款-K公司7000 贷:应收票据7000 卖出设备,合同含税价28000,账款未收完,没有开具发票,目前写了3笔分录 借:银行存款8400 贷:应收账款-Y公司8400 第2笔分录 借:银行存款7000 贷:应收账款-Y公司7000 第三笔分录 借:应收票据7000 贷:应收账款-Y公司7000 入库和出库做的是暂估分录, 时间线有点长,我现在确认收入,结转成本该怎么写分录? #出纳#
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老师您好,公司处置二手资产的时候需要开票,但是账务处理计入固定资产清理,税务申报表里计入销售收入,导致账面与申报表不一致,这个情况需要怎么解释?那我在利润表上营业收入加不加开票的这个收入呢?现在报税与做账收入不符,请老师指导一下 #出纳#
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因为我们公司是没有库存商品的,类似于中间赚差价的,每天跟上家结算成本,想问一下月底结成本要怎么做分录(做内账) 收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 贷:银行存款 费用支出: 借:销售费用/管理费用 贷:银行存款#其他行业#
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集团公司有A企业和B企业,A企业支付保证金给B企业,存在B企业的账户后滋生了利息,后B企业将保证金和利息一并返还给B企业,B企业针对收到的保证金和利息是否确认企业所得税收入并申报纳税。#房地产#
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我是一名大专刚毕业的会计应届毕业生坐标三线城市,母亲也是一名会计,在大学期间我母亲为了锻炼我把十几家公司的外账交给我做,一个月有稳定的3000收入,在校期间考了初级会计证,最近找了本地一家比较大的食品贸易公司的工作,基本上垄断了本市的食品零售批发和供应,我应聘了里面会计的工作,就是帮里面三家超市的会计分担账目工作,2800的薪酬,月休四天,不是一周休一天的那种,可能比较累,还要处理一些琐碎的事情,但是这是我接触内账的机会,可是如果去工作的话,看书的时间就会少了很多,我报了今年的成人高考还打算两三年之内考到注册会计师证我的梦想是开一家会计事务所,如果我不去这家公司一个月也有3000收入,在纠结中#其他行业#
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各位老师好,我司是一家小规模纳税人,主要业务是购买小额贷款公司转让的债权,债务人没有还钱时,靠计提利息做收入,有几期没还就计提几期,最多计提八期。有时候合同已经终止了,但是我们没有注意到合同已经终止,仍计提了利息。那合同终止后计提的利息属于多计提的利息吗?是否能够冲回多计提的利息?#房地产#
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1、开出发票(收入) 2、收到进项发票(已勾选认证,成本) 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款(往来款) 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#
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老师 我刚刚接手一家超市的账,对方只提供了利润表和资产负载表(2023年1-3月)的,我现在直接做四月份的账,那4月的收入要不要根据银行流水做账呢?(因为收银入账没有开发票出去,是收银台入账的)。 #其他行业#
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公司分内外账,只做外账有风险吗,根据票和收入做账,内账完全接触不到是另一个人做。刚入职一家公司,而且这个是免征增值税的企业,这样的企业为什么还要分内外账呢,不太明白,害怕有风险。这个公司的外账只是做账报税,别的不管,来了票就做账,付款什么也不参与,会有风险吗?#其他行业#
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财务费用手续费2 财务费用利息收入1.27 财务费用借方余额 0.73 在结转到本年利润 本年利润借方 0.73 请问如果,资产负债表中未分配利润填-0.73 的话,但是所有者权益正好差了1.27为什么,正确的应该怎么弄呢#房地产#
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老师,请教一下在医院上班,尽调过程中提供现金收入占比总收入比值,这个现金收入指的是以现金方式收取的收入吗?是不是直接导出现金日记账,从中筛选对应科目为主营业务收入得出的金额就是现金收入了?最后除以利润表营业收入本年累计金额 就能得出占比吗? 我是这样理解的 还请老师帮忙解答一下#其他行业#
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会计每月根据实际发生加工数量和单价确认收入了(收入的金额能够可靠的计量),没有开发票,没有收到加工费(暂估)借应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,,月末也结转成本了,但是增值税申报表附表二本年累计销售额和利润表主营业务收入,企业所得税的本年累计收入金额不一样,请问有什风险?#工业制造#
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11月份新成立单位,当年没有收入发生,只有一笔利息收入55.65,其他费用是入开办费还是管理费用?如果入了开办费,当年这笔利息收入是否也是记入开办费红字?还是费用直接入管理费用?#建筑工程#
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本年累计利润的计算 内账 估算利润 平时用本月收入-本月支出+计提本月应收-计提本月应付=利润 第二个月还是这样的公式 但是这个本月收入已经减去上月计提的应收 本月支出已经减去上月计提的应付 到年底这个累计利润怎么算?是不是平时每个月的利润相加 ?还是直接用收入-支出 (年底所有的计提的收入和支出都结算清了)#个体工商户#
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A公司2020年实现利润总额180万元,当年支付罚款20万元,确认持有的国债利息收入36万元,当年内部研发支出100万元(费用化支出)未形成无形资产计入当期损益的按照规定据实扣除的基础上按研发费用的50%加计扣除。A公司2020年适用税率33%,2021年适用税率15%。计算2020年应税利润及应交所得税#注会CPA#
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