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答疑老师:清岚
就做预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
具体看业务 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:管理费用 dai:累计摊销 按照累计这几个月需要摊销的一次计入 查看全部回复
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直接投入 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
冲销原费用或者成本 查看全部回复
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受托研发的受托方不计入研发费用,不享受加计扣除 查看全部回复
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租赁收入的话,借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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内部人员购买没有优惠还是视同销售啊 查看全部回复
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当月做账借库存商品/材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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按照付款金额全额暂估 查看全部回复
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公司用的什么制度就写什么制度 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以没有限制 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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实操中有这种操作 查看全部回复
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公众号:会计宝
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