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老师,我们公司创立之前,几个股东给公司置办了一些东西,用的他们自己的钱,大概6万多吧,没有发票收据,然后后来法人说都当做投资,这种情况怎么做账啊#建筑工程#
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看详情
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增值税纳税义务发生时间#商业#
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看详情
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投资者投入存货的成本,借原材料,应交税进项,贷实收资本,为啥贷方是实收资本呢?实收资本为啥会增加呢?#出纳#
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看详情
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老师,您好,我们是机电工程公司,做电梯维保业务,公司注册资金1000万,有2个股东,各自持股50%,有一个股东想退出,变更给别人,想咨询一下,都需要交什么税,都需要提供什么资料,能方便给个流程吗?#建筑工程#
你好,股权转让的话涉及到个人所得税和印花税 查看详情
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A公司向B公司销售货物一批合上注明的销售价格为2260万元。假定两公司均为工商企业一般纳税人,专用发票已开给B公司,货款未付。请写出B公司的销售业务的分录。金额保留到元位。#出纳#
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看详情
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老板说12的工资假装12月底就发了,然后次年1月申报个人所得税,但是实际1月才发12月工资,那么按老板说的这样可以吗,这样有什么好处#服务业#
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看详情
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老师,去年公司股权转让(直系亲属平价转让,没付款,没交个税)税局今年让提交去年的报表以及股权转让时的报表。这个公司我接手到现在都没报表,当时我提供了一个公司无经营的情况说明,专管员说让我确认下是否0报上去。我想问下风险及处理方法。#出纳#
稍等我看下 查看详情
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老师,您好,我想咨询一下关于给员工在个税系统申报个人所得税操作的问题。我们公司七月份退休了一名员工,我在系统里也及时更改了人员信息,改为非正常,离职日期为7.31。然后人资在九月份又补发了这名员工之前的工资,我在10月申报个税,将这名员工人员信息改为正常,重新填了入职日期9.1,离职日期9.31(因为当时打电话问了税局,说按有减除费用5000操作,我只有这样修改了日期才有减除费用5000)。现在12月份人资又补发了工资,请问我现在应该怎么修改这名员工人员信息才是正确的?入职日期和离职日期应该怎么填?以及给已离职员工补发了工资,我需要删除离职日期吗?还是只需要将人员改为正常就可以了?#出纳#
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看详情
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请问一下! 法人在自己的私账上往公账转了一笔钱,拿来给员工发工资或者报销采购费用,那这一笔需要从公账转回到法人的私账上吗? 谢谢回答!#房地产#
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看详情
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18年和20年的汽车修理费和差旅费等费用专票没有报销 现在要报销 账务应该怎么做?可以抵扣进项吗? 税务上怎么处理影响所得税吗??#房地产#
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看详情
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增值税税负率计算公式中的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入,当期应纳增值税金额统计是从去年12月缴纳的钱到今年11月,还是今年1-12月所缴纳的增值税金额?当期应税销售收入同理是从哪一个月开始计算的到哪一月截止#建筑工程#
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看详情
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31日,将“本年利润”账户累计实现的净利润结转入“利润分配——未分配利润账户”(假设华宏公司2012年11月30日“本年利润”账户余额为2 747 152.5元。#其他行业#
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看详情
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老师公司是小规模纳税人,购买了材料,已入库,已打款,但是还没有取得发票,怎么做账务处理#工业制造#
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看详情
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每天公司11月1日购海为公司材料批,材料验的库.发票账单尚未收到,暂估价格为200000元.12月20日,每天公司收到海为公司寄来发票记载.价款180000元,增值税率13%,款项以转账方式支付.#出纳#
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看详情
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一张带息的商业汇票到期,票据面值 200 000 元,到期利息 3000 元,收到款项 203000存入银行。怎么做会计分录呀!!#房地产#
借银行存款203000 财务费用-3000 dai应收票据200000 查看详情
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我公司代管一个工业园区,院内有厂房出租,租金交财政。属于非税收入,现在要收取一些钱作为门卫工资和付给物业的垃圾清运费,请问这笔钱打到我们账上合适么?钱进我们账上分录怎么做?付给门卫和物业又怎么做账?#其他行业#
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看详情
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向D企业销售 M 产品3000件, 单价160元,计480000元,增值税税额为81600元,扣除100 000 元预收款,其余款项收到转账支票,当即填制进账单送存银行,会计分录怎么做 #出纳#
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看详情
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[例题2] 12月23日,销售给宏图公司B型设备70台,每台售价3300元,计价款231000元,增值税计30030元,产品已发出,价款及增值税税款尚未收到#出纳#
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看详情
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老师,您好,我们是一家浙江的主营纺织原料贸易的公司,但是税务局给我们弄行业的时候给我们弄了个其他服务业,后面我们去增加了13%的商业税种,经营范围也有销售,那我们发票能正常开具吗,需要去变更经营范围行业吗#出纳#
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看详情
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