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借应收账款表示什么
应收账款是资产类科目,借方表示尚未收回的账款,贷方表示向有关单位预收款项.
应收账款的借方和贷方共有四种情况,各表示四种意思.
1、应收账款的借方发生额:表示企业每次销售产品(商品)或提供劳务给客户的赊账金额;
2、应收账款的贷方发生额:表示客户每次归还企业的货款或劳务费金额;
3、应收账款的借方余额:表示客户赊账和还款积累到结账时尚剩的欠款金额.是企业的一项债权资产;
4、应收账款的贷方余额:表示客户赊账和还款积累到结账时多付的款项金额.实际上是企业对客户收取的预收账款,是企业的一笔债务.
应收账款主要账务处理怎么做?
应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等.
应收账款主要账务处理
1、销售货物
发生时,
借:应收账款
贷:主营业务收入/其他业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
收回时,
借:银行存款
贷:应收账款
2、企业代购货单位垫付的包装费、运杂费时,
借:应收账款
贷:银行存款
收回代垫运费时,
借:银行存款
贷:应收账款
以上文章内容对借应收账款表示什么以及应收账款主要账务处理怎么做,分别简述介绍。我们了解到,借应收账款简单来说表示公司未收的款,应收账款的借方余额:表示客户赊账和还款积累到结账时尚剩的欠款金额.是企业的一项债权资产。这些属于财会人员常规基础账务处理,需要企业财会人工必须熟悉的知识,在我们平时会计工作过程中,还会有很多的会计科目,不同的业务处理都有对应的科目,如果你不熟悉,有很多不清楚怎么做的,都可以在会计宝平台上清缴在线老师,平台上面的老师都是来自全国各地各行各业的在职老会计,入驻条件至少中级及以上职称,不低于五年全盘帐工作经验,还要答题测试通过了才能入驻平台,利用业余碎片时间在平台上向大家提供帮助,绝对的实战经验,不是纸上谈兵,可以放心咨询。
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2025年客户付货款时多付美金,当时做的应收账款了,现在把多付的美金做到2026年的新合同里,需要调整凭证吗? 问
您好,当时不是做到2025年了吗,之前的凭证就不用再调整了 答
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应收账款的账龄是按实际天数算还是按会计年度算 问
您好,按实际天数计算,不是按会计年度算。 - 账龄 = 分析日(如报表日)? 应收确认日(发票日/入账日/到期日)。 ? - 会计年度仅用于区间归类(如1年以内、1-2年),不是计算起点。 答
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你好 我想请问一下劳务公司开了发票但是甲方直接支付了给劳务工人了,没有付给公司,现在甲方也没有提供给给发放的银行明细,现在该怎么处理了?应收账款也一直挂着,应付工资也挂着。 问
您好,现在这种情况,你们需要和甲方要一下银行发放的相关回单复印件,然后用这些做附件,应付工资和应收账款对冲 答
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之前是小规模纳税人,今年升一般纳税人了,之前的应收账款开票怎么开? 问
您好,我理解不是应该开票后,没收到钱才计入到应收账款吗 答
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老师您好,我公司10月对账时发现农商行(账号87660120000035683)和招行(账号128916300510002)余额相差107,090元,具体情况如下: 1. 9月期末余额已核对无误,10月初始余额衔接正确; 2. 10月内部转账合计应为1,646,071元(农商行收入明细合计正确),但招行内部转账明细有小额差额(21日少3元、22日少90元、23日多0.9元); 3. 招行有一笔“取上行1,511,071元”,是龚波泽让、泽旦卓玛转进来的货款,原错记“内部往来”科目,目前已调整到“应收账款”,但差额仍存在。 已附上两家银行10月流水截图、10月总账凭证截图,麻烦老师帮我分析 问
您好,银行存款流水多吗? 答
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给甲方开票时:借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 49万 应交增值税 1万 入成本时: 借 工程施工 45万 贷 应付职工工资 45万 结转成本时:借 主营业务成本 45万 贷 工程施工 45万 但是成本工资由甲方直接支付给工人工资50万。现在的账应该怎么处理?之前结转成 问
您好,现在等于是应该这么做,借应付职工薪酬工资 贷应收账款 等于是替你们给工人开工资了,钱也不给你们了 答
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2021年开了200万的专票,收款是转给私人账户,导致现在出现应收账款长期挂账,做代收处理的话,私人账户没有钱给公司,即使可以通过银行还给公司,老板想要把公司的资金提出来转入私人账户,这种问题该怎么解决了? 问
其实款已经收了,是老板代收了,老板想从公司提款,可以以发放工资、分红、报销、借款(但是需要归还,一般到年底需要归还,否则可能被认定为分红)、若老板个人拥有房产、车辆、设备等资产,可将资产出租给公司使用,或授权公司使用个人知识产权(如商标、专利、著作权等),公司向老板支付租金或使用费,并取得合法发票。 答
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11月有收入做了分录,没收汇,汇率7.1 12有收汇做了分录,汇率然后收汇了,没结汇,差额是不是走“财务费用-汇兑损益” 我做的分录对吗? 应收账款我没做调汇,因为客户太多了,系统有期末调汇自动出来不是很准,所以我都是弄手动输入 问
您好,没错,这种外贸就是通过汇兑损益来调整的 答
