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答疑老师:andy老师
根据税收核定,个人所得税是月报,这个月需要申报,信息采集只要采集法人,然后0申报可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
在新电商规定下,对于刷单的账目处理,需要遵循会计准则和税务规定,同时要注意保留相关证据以证明刷单行为,避免被税务机关误判为真实收入而多缴税。具体处理方法如下: - 收到刷单款时:由于刷单不是真实的销售收入,应将收到的刷单款记入“其他应付款”科目。例如,收到刷单款1000元,会计分录为“借:其他货币资金——支付宝 1000,dai:其他应付款——刷单款 1000”。 ? - 支付刷单佣金时:刷单佣金属于为了虚假提升销量而发生的费用,应记入“销售费用”科目。假设支付刷单佣金100元,会计分录为“借:销售费用——刷单佣金 100,dai:其他货币资金——支付宝 100”。 ? - 建立刷单台账:要详细记录每笔刷单的订单号、刷手手机号、佣金流水、物流单号等信息,同时保存好与刷单平台的协议、刷手的证明、聊天记录等,以便在税务机关核查时能够提供充分的证据,证明哪些是刷单收入,哪些是真实收入。 查看全部回复
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开票了,借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai其他应付款(员工代垫不含税金额)营业外收入(税额部分金额) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
指增值税加计抵减? 查看全部回复
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1. 购进技术服务(需区分用途) 技术服务若与生产经营直接相关(如生产工艺技术支持、设备技术咨询等),计入“制造费用”;若为企业整体管理、研发相关(如管理系统技术服务、研发技术顾问),计入“管理费用”或“研发支出”。 - 用途为生产支持: 借:制造费用——技术服务费 应交税费——应交增值税(进项税额)(若取得增值税专用发票,可抵扣) dai:银行存款 ? - 用途为管理/研发: 借:管理费用——技术服务费(或“研发支出——费用化支出/资本化支出”) 应交税费——应交增值税(进项税额)(若取得增值税专用发票,可抵扣) dai:银行存款 2. 购进销售服务(与销售业务直接相关) 销售服务通常是为促进产品销售发生的(如销售渠道推广服务、客户售后咨询服务、产品运输服务等),计入“销售费用”。 借:销售费用——XX服务费(如“推广费”“运输费”,根据服务具体内容明细核算) 应交税费——应交增值税(进项税额)(若取得增值税专用发票,可抵扣) dai:银行存款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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借管理费用/销售费用/库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,是工程或者项目完工后,为了保证质量达到要求,而缴纳或者暂时不支付的钱,质保期结束后就会退回或者支付 查看全部回复
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负责成本核算,需要先了解生产工艺和流程,采用的成本方法和分摊方法 查看全部回复
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您好,是外贸型出口企业还是生产型出口企业 查看全部回复
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根据不同的部门计入管理费用/销售费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
新建厂房的房产税计税依据分为两种情况:?若厂房自用,按房产原值减除一定比例后的余值计算?;?若厂房出租,则按租金收入计算?。 自用厂房的计税依据及计算 ?计税方法?:从价计征,以房产原值为基础减除法定比例后的余值为计税依据。 计算公式: 年应纳税额 = 房产原值 × ( 1 ? 扣减率 ) × 1.2 % 年应纳税额=房产原值×(1?扣减率)×1.2% ? 厂房房产税的计算 律图网 二、出租厂房的计税依据及计算 ?计税方法?:从租计征,直接以租金收入为计税依据。 计算公式: 年应纳税额=年租金收入x12% 查看全部回复
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您好,不需要的 查看全部回复
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房屋出租的,依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
这个没有办法解决的。这是电子税务局网站后台设置的,用户没法修改。 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,当然可以开票了。 查看全部回复
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您好,你们是小规模纳税人不能抵扣进项税额,所以让对方给你们开普通发票就可以 查看全部回复
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借银行存款 借财务费用利息负数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议附上入库单及相关凭据 查看全部回复
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公众号:会计宝
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