正在加载...计提费用的分录
计提费用的分录
计提的会计分录:
计提工资:
借:生产成本(生产车间生产工人薪酬)
制造费用(生产车间管理人员薪酬)
管理费用(行政人员薪酬)
销售费用(销售人员薪酬)
研发支出(从事研发活动人员薪酬)
在建工程等(从事工程建设人员薪酬)
合同履约成本
贷:应付职工薪酬
实际发放:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款、库存现金等
计提应交税费时:
借:税金及附加
贷:应交税费--应交消费税、城建税等
实际缴纳税费时:
借:应交税费--应交消费税、城建税等
贷:银行存款
计提利息
借:财务费用
贷:应付利息
归还短期借款利息
借:应付利息(归还已经预提的利息)
贷:银行存款
计提所得税:
借:所得税费用
贷:应交税费--应交所得税
缴纳所得税:
借:应交税费--应交所得税
贷:银行存款
计提税费的会计分录是什么?
计提税费的分录是:
借:税金及附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
支付时:
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
以上文章内容对计提费用的分录以及计提税费的会计分录是什么,分别简述说明,通过上述资料我们了解到企业各项费用计提账务处理,这项技能是作为企业财会人员必备的,如果你还遇到了其他关于费用方面的会计问题,可以在会计宝平台上直接向在线老师咨询,平台上面的老师都是来自全国各地各行各业的在职老会计,入驻条件至少中级及以上职称,不低于五年全盘帐工作经验,还要答题测试通过了才能入驻平台,利用业余碎片时间在平台上向大家提供帮助,绝对的实战经验,不是纸上谈兵,可以放心提问。
-
老师,22年08月购入一台固定资产吊车1703000元含税,500万以内当时一次性计入了成本费用,没有计提折旧。24年10月处置卖出了,卖了45万元含税。分录怎么写,一般纳税人 问
会计上是要按期计提折旧的 答
-
租来的房子做酒店,需要给业主配齐家具,家具费用业主和酒店各承担一点。就是按平方来给软装款,终止合同需要给业主配齐家具。我们酒店买的家具算固定资产吗,装修费需要摊销吗,需要每月计提折旧吗。收了业主345万,我们实际付了659万。怎么做分录呀[呲牙] 问
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 答
-
公司老总要计提业务佣金费用,购买礼品送给客户的费用怎么写分录? 问
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 答
-
每个月计提水电费和物业费 分录是借管理费用 贷其他应付款 季度支付的时候开了专票给我们 导致费用多计提了 税费也没有入账 请问支付并取得发票的时候要怎么调整分录呢 问
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 答
-
去年漏计提了费用,在四月的时候就借费用,贷应付账款,但是领导说应该走未分配利润,在7月本年利润里调整到未分配利润,请问要怎么做分录呢? 问
是小企业会计准则还是企业会计准则 答
-
上月4月计提京东运费,借:销项费用7075.47应缴税费-进项424.53贷:银行存款-招行7500;4月公司帮客户垫付运费,叫的京东,运费直接算在4月京东运费账单里,且当月客户与货款转入私账,借:银行存款-工行764贷:货款732,其他应收32,实际4月招行公账应付京东运费7800元,怎么做分录 问
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 答
-
2月预提来物流费,做了如下分录:借销售费用-物流费(货拉拉)3000,-物流费(中通)3000,-物流费-(圆通)14000;贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000,3000,14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165,中通3400,圆通2950,请问一下怎么做分录呢 问
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 答
-
去年错账重复计提了一笔6万多的费用 今年调整的分录要怎么做呢(小企业会计准则) 问
把重复的分录冲减掉 答
