正在加载...发票报销什么意思
发票报销什么意思
发票报销是指公司或个人在购买商品或服务时,向商家索取相应的收据和发票.这些票据是证明交易发生、金额准确的凭证,也是日后财务核算的重要依据.
首先,发票报销的目的是为了确保公司的账目清晰明了、真实可靠.通过收集和整理各种发票,可以对企业的经营情况进行全面的了解和分析;同时,也可以为企业的管理层提供决策支持,帮助他们更好地管理财务资源.例如,通过对销售额的分析,管理层可以了解到哪些产品最受欢迎,从而调整生产计划;又或者,根据采购成本的变化,管理层能够及时发现并解决潜在的问题.因此,对于任何一家公司和组织来说,发票报销都是不可或缺的一项工作.
其次,发票报销的过程需要遵循一定的程序和规定.一般来说,报销人员需要在规定的时间内将发票提交给相关部门或领导审核.审核过程包括核对发票上的信息是否正确无误(如商品名称、数量、单价等)以及检查是否有重复开票的情况.如果审核通过,则报销人员可以将发票交给会计部门处理.会计部门会对这些发票进行分类、汇总,并进行相应的财务处理.最后,会计部门会将处理结果反馈给报销人员,以便其完成后续的工作流程.整个报销流程通常需要进行多次审核和确认,以确保发票处理的准确性和完整性.
第三,发票报销对于个人和企业都有着重要的意义.对于个人而言,发票报销可以帮助他们在日常生活中合理规划支出,避免不必要的浪费.例如,当一个人外出就餐时,他可以要求店家出具发票以备日后使用.这样一来,他就可以清楚地知道自己花费了多少费用,并且可以根据实际需求来控制自己的消费水平.此外,发票报销还可以让人们更好地掌握自己的收入状况,从而制定合理的理财计划.
无发票费用的报销处理怎么做?
(1)由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明.暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除.
(2)在无法证明费用真实发生,其他应收款又确定收不回来的情况下,可以计提坏账准备.当然坏账准备也不能在所得税前扣除.
普及两个概念:①没有发票能不能报销;②费用能不能在所得税前扣除.这俩个概念是不一样的.费用发生了且能提供佐证的,有没有发票没关系,会计都应将之作为费用处理.税务要求更严格,不仅要求费用必须真实发生,还需要提供发票做佐证.
如果费用真实发生了,即便没有发票,会计做账可以作为费用处理,但不得在所得税前扣除.
以上文章内容对发票报销是什么意思以及无发票费用的报销处理怎么做,分别简述介绍。我们从中了解到,发票报销是指公司或个人在购买商品或服务时,向商家索取相应的收据和发票.这些票据是证明交易发生、金额准确的凭证,也是日后财务核算的重要依据,然而有些无法取得发票的业务,会计做账可以作为费用处理,但不得在所得税前扣除。在现实会计工作中关于发票还涉及很多的知识,比如哪些可以抵扣、哪些不可以税前扣除等,都需要会计有足够的基础和处理经验,如果你对这些问题有不清楚不会的,都可以在会计宝平台上向在线老师进行咨询,一定对你会有很大的帮助。
-
老板拿公司的发票、能报销吗 问
这些产品你们公司是你们经营使用的吗 答
-
公司公户资金不够支付货款,股东个人借款给公司,后期通过该公司公户报销该股东配件采购款,而且也没有发票,备注还款。请问这比业务会有税务风险吗。 问
收到 答
-
公司有的费用没发票报销,怎么入账比较好 问
你好,正常记入到公司的成本费用,汇算清缴的时候再纳税调整 答
-
小规模公司 今年5 月份购买一台旧格力空调 4200 元已经报销过,7 月份发现这台有问题并置换一台新海尔空调总价6600元,之前的旧格力空调作价4200元并补差价 2400 元,这 2400 元如何开发票走报销呢? 1.首先需要红冲掉之前的那台旧格力空调4200元,再重新开6600元海尔发票,并在发票备注栏备注:之前旧空调作价4200元本次补调换差价2400元是否合规?后期走报销2400元即可 2.不用红冲之前那台旧格力空调4200元,直接另开发票2400元补差价?固定资产会多出来那台旧空调不合规吧? 应该按第一种方法才对吧? 问
收到 答
-
凭证做账是根据本月的发票和对公付款,个人报销来做吗? 问
经济业务原始单据编记帐凭证,根据记帐凭证记帐 答
-
建筑装饰行业报销时有发票和没有发票,计入成本,两种情况需要哪些资料才不会在企业所得税上被纳税调整? 问
装修行业,发生了应税业务支出一般是需要发票的,没有发票一般不能税前扣除 答
-
报销是有发票和没有发票,各自需要什么资料,可以作为成本抵扣企业所得税,或者是作为进项税抵扣增值税,企业比较小 问
报销是有发票和没有发票,各自需要什么资料,可以作为成本抵扣企业所得税,如果是发生增值税应税支出的话,一般是有发票才能税前扣除的,没有发票的大部分税务的口径是不得税前扣除 答
-
老师,我现在的公司是汽修行业,普遍存在返点的业务,就是给客户开A单回他们本公司报销,实际金额在B单,业务成交的同时我们公司给返点,发票按照A单金额开。我是财务助理,负责整理单据和数据统计以及开发票,上面还有总账会计和财务经理。目前开票用几个公司的法人身份在开票,这种情况严重吗?我在工作中应该怎样做才能规避自己的责任? 问
收到 答
