首页
问答
专家
登录
/
注册
提问
# 社保,作废 #
跨月社保怎么作废啊
# 财务,报表,处理,账务,做账,税务,税局,审计,责任 #
刚接手一家公司的财务,之前的账有问题,报表也有问题,属于八九年的陈年烂帐,现在准备规范化管理特别是财务,从现在接手开始规范化处理,但不去动之前的账务,从现在正确做账处理税务问题,后续税局审计查下来,我需不需要担责?责任大不大?
# 财务,报表,处理,账务,做账,税务,税局,审计,责任 #
刚接手一家公司的财务,之前的账有问题,报表也有问题,属于八九年的陈年烂帐,现在准备规范化管理特别是财务,从现在接手开始规范化处理,但不去动之前的账务,从现在正确做账处理税务问题,后续税局审计查下来,我需不需要担责?责任大不大?
# 社保,作废,申报 #
跨月社保怎么作废申报啊,有没有什么办法😭
# 税局,虚开发票,入账,业务招待费,汇算清缴,调整 #
接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知,涉及的是业务招待费,由于在汇算清缴已调增,请问怎么调整呢?
# 税局,虚开发票,入账,业务招待费,汇算清缴,调整 #
接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知,涉及的是业务招待费,由于在汇算清缴已调增,请问怎么调整呢?
# 税局,虚开发票,入账,业务招待费,汇算清缴,调整 #
接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知,涉及的是业务招待费,由于在汇算清缴已调增,请问怎么调整呢?
# 固定资产,电脑,专票,报销,入账,不含税,发票,进项,抵扣 #
收到员工申购固定资产电脑专票2399,实际报销2392.75,入账不含税金额是按发票不含税金额入账,进项按发票抵扣吗?
# 保险,合同 #
老师,公司租员工的车辆,保险能算公司的吗?还是只要合同上写清楚就可以
# 固定资产,电脑,专票,报销,入账,不含税,发票,进项,抵扣 #
收到员工申购固定资产电脑专票2399,实际报销2392.75,入账不含税金额是按发票不含税金额入账,进项按发票抵扣吗?
# 理财,银行利息,做账 #
老师 请问理财的收到的银行利息需要怎么做账?
# 盈利,分红,账户 #
去年公司有盈利,建议分红吗?还是留在账户上
# 报销,电脑,专票,固定资产,原值,发票,入账 #
取得员工报销电脑专票2399,实际报销2392.75,固定资产原值按发票金额2123.01入账吗?
# 物流,开票,有限公司 #
老师,公司用顺丰物流发货,公众号开票是深圳丰集物流有限公司抬头,发的账单是顺丰抬头的,这个有影响吗
# 汇算清缴,所得税,报表,缴纳 #
企业汇算清缴所得税的时候报表填完了显示补缴3700多,实际缴纳的时候是两万多为啥呢?
# 电脑,报销,固定资产,原值,入账 #
请问购买2399电脑,实际报销是2392.75,税额是275.99,请问固定资产原值是按多少入账呢?
# 专票,红冲,重新开,开票 #
您好,23年开的专票200玩,现在需要红冲重新开,现在连续12个月已经开票450万,红冲重新开以后会不会超500万
# 设备,采购,股东,垫付,借款,销售,账户 #
老师,你好,我们公司之前的设备采购款都是用股东的款垫付的就相当于是借款,没有用公司的资金,现在我们开始卖这些设备,我是让把销售设备的款打到公司的账户还是直接打到股东的卡里,因为我们之前就是把设备销售款直接转给股东冲股东的借款,不过公司的账,这样对吗?
# 计提,金蝶,财务,系统,服务,长期待摊费用,核算 #
计提2024年金蝶财务系统服务年费可以用长期待摊费用进行核算嘛
# 入账,折旧,摊销 #
如何推算入账日期,以及每月折旧/摊销
# 投资,汇算清缴 #
您好,我们基金、投资公司的;请问这里是什么意思,我打开了汇算清缴填写表提示的🌷🌷
# 入账 #
如何推算入账日期
# 咨询,个人,借款,支付,利息,个税 #
您好,就是下午咨询您个人借款给公司,支付利息,代缴个税的问题……老板这是什么意思呢🌷🌷
# 增值税,进项,销项,税务局,报表,税负率,发票,未开票收入 #
老师,您好,我公司开张三年没有交过增值税,一直都是进项多于销项。税务局喊我提交流水账和报表。说我税负率太低,叫我自查补税。我想问的是,我所有销项和进项都是按照发票来记录,账也是这么做的,然后也没有未开票收入。叫我自查肯定是没有问题的呀。那我怎么办。
# 会计分录 #
会计分录
# 供应商,个体工商户,银行,账号,往来 #
请问既是客户又是供应商,客户是对私,供应商是个体工商户,银行交易流水可以用对方同一个银行账号交易往来吗?
# 小微企业,汇算清缴,业务招待费,调整 #
小微企业,汇算清缴,请问除了业务招待费,还要调整哪个项目🌷🌷
# 汇算清缴,业务招待费 #
您好,汇算清缴,业务招待费直接这样账里取数对么
# 个人,借款 #
您好,个人借款给公司(周转),可以约定无息吗
# 季度,开票,红冲,以前年度,免税,发票,增值税申报,税务,申报,系统,扣除,收入,财务报表,重新开,怎么处理 #
老师,我们一季度开票74万,红冲了以前年度8万的免税发票,现在增值税申报税务要求按照74万申报,开票系统实际扣除了8万的红冲,只有66万收入,我们的财务报表也是按照74万做的,没有扣除8万,这个8万后面实际还要重新开出,现在请问我们的账税应该怎么处理,才能使得8万不重复收入
上一页
1
...
168
169
170
171
172
173
174
175
...
309
下一页
共6177记录
账号登录在这里
登录后,立即查看全部回答
扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)
公众号:会计宝
知识点详解分享
工作问题免费提问
280套资料领取
资讯政策解读
行业事件,故事分享
财会圈交流
登录
注册
发送验证码
60
s后重新获取
账号密码登录
忘记密码?
还没有账号?
立即注册
手机快速登录
忘记密码?
还没有账号?
立即注册
发送验证码
60
s后重新获取
忘记密码
发送验证码
60
s后重新获取
还没有账号?
返回登录
程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问
微信小程序
APP下载
快速提问
新问题·点我提问
正在提问
0
历史提问 >
点击登录
,加载我的问答
正在加载...
加载异常,
点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1
提出问题
>
2
匹配老师
>
3
回答问题
点击登录
,加载我的问答
正在加载...
加载异常,
点击重新加载
投诉反馈