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# 做账,子公司 #
老师,我公司成立一年多,一直用这公司承包A公司的石膏生产线,现在老板又要承包B公司的生产线应该用原有的公司做账还是单独成立一家公司或子公司好
# 会计,实习生 #
会计专业的实习生时候在第一次进入公司前要怎么样才能快速上手
# 事业单位,报废,资产,残值,收入,营业外收入 #
公益二类事业单位报废资产残值收入能计入营业外收入吗?
# 水电费,结算,计提 #
老师。我想请教一下哈,就是一般企业的水电费都是次月才结算这种。我是不是得每个月正常计提?
# 保证金,房租,做账 #
老师,我们之前有交过一个1万的竞租保证金,在后面交房租的时候这个一万直接抵了房租了,这个怎么做账呢
# 补偿 #
员工的和解补偿款
# 业务,定金,个人,记账 #
一个业务的定金转给员工个人了咋记账
# 业务,定金,个人,记账 #
一个业务的定金转给员工个人了咋记账啊
# 空调,合同,名称,发票,税务局 #
请问一下,我们公司买的3台户外电力一体空调,合同上写的也是这个名称,然后发票上开的是机柜空调,这样可以吗,我问过对面,就是俗语和官方名称的区别,税务局会不会纠这个问题
# 空调,合同,名称,发票,税务局 #
请问一下,我们公司购买了3台户外一体空调,签的合同也是这个名称,然后发票开过来写的项目名称是机柜空调,金额也对上了,我想问一下合同和发票名称不一致可以吗,我问过对方,就是一个俗语和官方名称的区别,可以吗,税务局会特意纠这个问题吗
# 账务,进项,发票,认证 #
账务已做,进项发票未认证抵抗
# 自产自销,水果,发票,开票,抵扣,处理 #
从全国各地农民处收购农民自产自销水果,农民无法提供自产自销发票,这类可以反向开票抵扣吗?或者有什么其他办法可以处理?
# 企业所得税,汇算清缴,表,职工薪酬,支出,纳税调整,明细,养老保险,社保 #
老师好,企业所得税汇算清缴 表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的补充养老保险指的是养老社保吗
# 个税 #
帮我计算个税
# 个税,节税 #
帮我计算个税如何最节税
# 库存 #
种植并且生产香菇,还卖菌包,还买干香菇,库存怎么体现?
# 以前年度,开票,收入,发票,做账 #
以前年度开票确认的收入,挂应收款。对方迟迟不给,后诉讼判决我方胜诉,但判决金额和当时开的发票不一致。现对方按判决金额打款给我公司。我公司如何做账?
# 税务,进项,发票,年报,缴税,所得税,调整,申报 #
去年税务查到22年有张进项发票有问题,金额11568元。24年已更改22年的年报和补缴税款。今年所得税年报检测跳出的这个提示,请问是否需要调整什么吗?还是直接申报呢
# 所得税汇算,研发费用,加计扣除,专利,统计,高企,期间费用,费用,税务局,调整,风险 #
我们所得税汇算中研发费用加计扣除金额是5万元,因是按有专利的统计的,高企研发费用统计是132万,是按期间费用减去部分其他费用。期间费用是163万,现在税务局提示,这几个数据不匹配,我们现在应该怎么调整才能避免风险呢?
# 人力资源,差额征税,会计分录,收入,增值税,报表,销售额 #
我想问一下,人力资源差额征税为什么会计分录的收入和增值税报表带出来的联系办法计税销售额不一致
# 高新技术企业,增值税,抵扣 #
老师 高新技术企业增值税加计抵扣5%在哪申请填写?
# 金蝶,计提,费用 #
餐饮金蝶月底没什么要计提费用
# 税局,虚开发票,入账,业务招待费,汇算清缴,调整 #
接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知,涉及的是业务招待费,由于在汇算清缴已调增,请问怎么调整呢?
# 税局,虚开发票,入账,业务招待费,汇算清缴,调整 #
接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知,涉及的是业务招待费,由于在汇算清缴已调增,请问怎么调整呢?
# 税局,虚开发票,入账,业务招待费,汇算清缴,销售费用,税收,虚开,发票,调整,个人 #
接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知,涉及的是业务招待费,由于在汇算清缴已调增,现在是调减销售费用,同样税收金额也按60%调减,最终调增金额也变小了,取得虚开的发票部分应该调整在45行吗?个人觉得应该不用吧
# 电商会计,收入,时间,到账 #
电商会计确认收入时间点按照哪个会比较好,发货时间还是后台资金到账时间༎ຶ‿༎ຶ
# 企业所得税,汇算清缴,收入,审计,调整,利润表,营业收入,季度,预缴,申报 #
请问企业所得税汇算清缴的收入数是按审计调整前的即2024年12月31日原来的利润表的营业收入吗?这个收入等于第四季度企业所得税预缴申报的收入数吗?
# 产假,工资,缴纳,社保,公积金,生育津贴,结转,账务处理,银行存款,其他应付款,计提 #
老师,去年有一名员工生孩子,休产假期间我们都有每个月给她发工资和缴纳社保、公积金,她的生育津贴就没有转给员工,生育津贴也一直挂在该名员工,年末我要怎么做结转,这笔生育津贴的当时的账务处理是;借;银行存款 12314.91 贷:其他应付款 12314.91 ,我每个月都有计提工资,该员工回来上班满一个月就离职了
# 产假,工资,缴纳,社保,公积金,生育津贴,结转,账务处理,银行存款,其他应付款 #
老师,去年有一名员工生孩子,休产假期间我们都有每个月给她发工资和缴纳社保、公积金,她的生育津贴就没有转给员工,生育津贴也一直挂在该名员工,年末我要怎么结转,这笔生育津贴当时的账务处理是:借:银行存款 12314.91 贷:其他应付款 12314.91
# 贴现,业务,支付,合同,银行,发票,开具,费用,税前扣除,凭证 #
公司发生一项贴现费业务:我们公司现在作为买方给卖方要支付贴现费(合同约定买方付息),银行把贴现费发票开具给卖方,那发票复印件能否作为我们买方的费用和税前扣除凭证呢?
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