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# 工程,合同,印花税 #
老师,农业公司建房屋工程合同要交印花税吗?
# 社保,工资,扣除,发放,账务处理 #
老师您好,就是如果员工,他是在另外公司交的社保。在我们公司按约定工资金额扣除社保后发放工资,怎么进行账务处理呢
# 社保,余额,账务处理 #
社保有可抵缴余额,涉及到的账务处理有哪些?
# 财务软件,应收账款,借方,余额,贷方,开票 #
财务软件应收账款借方余额,包不包括,贷方已收款,还没开票的部分
# 科目 #
老师,农业公司购买的那个"生地种苗"应该怎么入科目?
# 工资,个税,加工,工资表,发放 #
这个月工资已经报了个税后 老板通知有个有个员工加工资 加了工资的总金额也不需要交个税 但是个税已经报了 这种情况可以直接在工资表加上去发放吗 还是下个月补回去
# 申报,退休,税务 #
公司只申报退休员工税务有影响吗?
# 咨询,股权转让,所有者权益,缴税 #
老师,我想咨询下,股权转让,针对所有者权益缴税吗?
# 出口,免税,销售额,进项税,税率,进项 #
出口免税销售额5550.49,进项税转出可以用出口免税销售额*13%税率吗,例如5550.49*13%=721.56作为进项转出吗
# 出口,免税,销售额,进项税,税率,进项 #
出口免税销售额5550.49,进项税转出可以用出口免税销售额*13%税率吗,例如5550.49*13%=721.56作为进项转出吗
# 出口,免税,销售额,进项税,税率,进项 #
出口免税销售额5550.49,进项税转出可以用出口免税销售额*13%税率吗,例如5550.49*13%=721.56作为进项转出吗
# 出口,免税,销售额,进项税,税率,进项 #
出口免税销售额5550.49,进项税转出可以用出口免税销售额*13%税率吗,例如5550.49*13%=721.56作为进项转出吗
# 出口,免税,销售额,进项税,税率,进项 #
出口免税销售额5550.49,进项税转出可以用出口免税销售额*13%税率吗,例如5550.49*13%=721.56作为进项转出吗
# 出口,免税,销售额,进项税,税率,进项 #
出口免税销售额5550.49,进项税转出可以用出口免税销售额*13%税率吗,例如5550.49*13%=721.56作为进项转出吗
# 小规模,开,工程,服务,普票,专票,交税,固定资产,车,发票,做账,无票收入 #
小规模开了10万外地工程服务普票,加其他项目专票就超了30万,那这个10万普票需要在外地预交税金吗,然后她有一个固定资产车子发票之前没有拿来做账,账上就没有固定资产,现在把车卖出去了发票开到公司了,这个要报无票收入上去吗
# 销售,维修,合同,印花税,申报,税目,买卖 #
老师,货物销售和维修费是一个合同,印花税申报时需要分开吗,还是按合同总价直接申报?税目选择买卖合同吗?
# 设备,发票,经营范围,申报,增值税 #
公司新买了一批设备准备做新项目,现在由于一些原因项目发展不起来,公司打算出售这批设备,我们公司能开这些发票吗?没有经营范围,到时候会影响申报增值税吗?
# 个税 #
个税
# 机票,如何计算,抵扣进项,发票 #
机票电子行程单如何计算抵扣进项发票
# 个税 #
个税
# 定金 #
定金
# 纳税人,业务,做账 #
新办纳税人公司第一个月无任何业务流水,怎么做账
# 会计,附件,暂估,成本,季度,季报,应付账款,主营业务成本,责任 #
如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以直接冲减吗,我打算用借:应付账款-暂估 多余的成本贷:主营业务成本 多余的成本,附件0,我会有连带责任吗
# 代账,商贸公司,进销存,结转成本,主营业务成本 #
求指教!我们是代账企业,我手下有一家商贸公司,存在进销不匹配的问题(如图一),老板也提供不起来进销存。这种我应该怎么结转成本?可以直接做到主营业务成本里面去吗?
# 会计,附件,暂估,成本,季度,季报,责任 #
如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以冲减吗,我会有连带责任吗
# 小规模,收入,房租,进账,工资,企业所得税,季报,怎么处理 #
你好,我们公司是小规模收入少,房租都没有做进账里,就单纯的人员工资报企业所得税季报的时候-462元,怎么处理,还是调成0元合适?
# 咨询,发票,冲红,做账,处理 #
老师您好,我想咨询一下,对方公司2月开了一张发票3月冲红了,2月需要做账务处理吗?
# 小规模,季度,未开票收入,收入,会计分录,增值税,附加税,申报 #
小规模季度不超30万未都是未开票收入,确认收入会计分录怎么写?增值税和附加税的,还有申报增值税怎么填呢?
# 会计,做账,咨询 #
会计上做账遇到问题可以咨询老师是吗
# 咨询,发票,冲红,做账,处理 #
老师您好,我想咨询一下,对方公司2月开了一张发票3月冲红了,2月需要做账务处理吗?
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