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# 财务,报销,付款,人事,请假,出差 #
老师,您对钉钉跟飞书熟悉吗?我想问一下小型企业用钉钉还是用飞书好,人数50,不用签到打卡,主要用于走审批流程(财务模块 - 报销、付款,人事的模块 - 入职、离职、请假、出差,行政模块-用章审批、购置物品等)
# 沥青,业务,服务,签订,合同,材料,买卖,工资 #
老师。我们是供应链公司。有沥青施工业务。实际上是上游直接提供服务下游。我们是赚取差价。我们跟上下游签订合同可以签订材料买卖合同吗。然后合同是9个点税。因为上游不签订沥青施工合同。他们没有施工资质
# 预收,货款,收入,现金流 #
你好老师 我想请教一个问题:我去年预收了一笔货款,今年确认的收入!请问这笔预收的货款会影响今年的现金流量吗
# 科目余额表,资产负债表,科目 #
科目余额表与资产负债表的数字有的科目不一致,该从哪里查?
# 印花税 #
什么样的企业需要报印花税?
# 借款,利息,现金流量表 #
请问收到其他公司归还的借款本金和利息,应该在现金流量表中的哪个项目中列示呢?
# 会计,核算 #
请问一下做会计核算时候 出现尾差的原因 1分
# 其他应收,平账 #
其他应收款挂帐太多,怎样平账
# 建筑公司,发票,收据,入账 #
老师。建筑公司临时占村民的地,村民不开发票,可以收据入账吗
# 装修,工程,合同,申报,印花税,税目 #
装修工程施工合同申报印花税,请问税目申报选择建设工程合同还是承揽合同?
# 报表,收入,成本,年报,表,风险 #
上一年的报表报错,导致收入成本倒挂,1月发现后可以撤销上年报表吗?风险
# 小规模,季度,开,普票,计提,增值税,附加税,缴纳,分录 #
老师,我们是一个小规模公司,上季度开了58万的普票,请问怎么计提增值税及附加税,缴纳后怎么做分录
# 年终奖,工资 #
帮我算一下年终奖+工资是需要交多少税
# 工程,劳务,支付,工资,做账 #
甲方将工程承包给了乙方,乙方又将150万劳务承包给丙方,丙方开劳务票150万给乙方,甲方代乙方支付150万的劳务工资,请问丙如何做账
# 其他应付款,个人,主营业务收入,应交税费,分录 #
借:其他应付款_个人 贷:主营业务收入 应交税费_ 请问这个分录对吗?
# 个人所得税,个体工商户,应纳税所得额,减半征收,个体,工商,优惠,政策,征收 #
个人所得税:自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户 年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。个体工商 户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上,可叠加享受本条优惠政 策。个体工商户不区分征收方式,均可享受 这是什么意思
# 个人所得税,个体工商户,应纳税所得额,减半征收,个体,工商,优惠,政策,征收 #
个人所得税:自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户 年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。个体工商 户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上,可叠加享受本条优惠政 策。个体工商户不区分征收方式,均可享受
# 分录,银行存款,业务,应交税费,退回,开了发票,作废 #
公司有两千块钱的回款,我们当时做的分录是借银行存款2000贷主营业务1980.19贷应交税费19.18但现在这笔款过几个月后要退回,当时也开了发票也要作废,那现在退回款分录应该怎么做?
# 小规模企业,减免,报税,资产负债表,应交税费 #
你好,我想问下符合小规模企业减免征值税,是不是报税时资产负债表应交税费就填0
# 工资,累计 #
老师,工资怎么算呢,如果刚好卡在累计工资36000-144000之间怎么算呢,如果这个月工资发4万
# 装修,工程,合同,申报,印花税,税目 #
装修工程施工合同申报印花税,请问税目申报选择建设工程合同还是承揽合同?
# 个税 #
麻烦帮我看看这个税金算的对不,合理合规吗
# 税负率,控制,企业所得税,税率 #
老师你好,我们公司税负率是控制在1.5%,企业所得税的实际税率是5%,我怎么根据税负率计算企业所得税额?
# 财务,资料 #
老师,你那里有没有类似于项目财务指标监控表的资料呢
# 亏损 #
老师,我去年亏损1万多,请问要填进去不?
# 累计,利润总额,所得税,计提,所得税费用,结转,本年利润,分录 #
您好,年末根据本年累计利润总额计算出所得税,计提完所得税费用也要再做一笔结转到本年利润的分录吗?
# 办公室,窗帘,安装,个体户,开,建筑服务,发票,装修 #
办公室购买的窗帘加安装,对方是个体户,能开建筑服务的发票 装修款吗?
# 结转,损益,利润总额,所得税,计提,分录,本年利润 #
请问一下,年底12月先“结转期间损益”得出利润总额;然后计算得出所得税;计提所得税额做分录;这俩都做完了,然后结转“本年利润”吗
# 结转,损益,利润总额,所得税,计提,分录,本年利润 #
请问一下,年底12月先“结转期间损益”得出利润总额;然后计算得出所得税;计提所得税额做分录;这俩都做完了,然后结转“本年利润”吗
# 供应商,发票,入账,预付,结账,余额 #
供应商给我们开了3万多的发票(已入账预付)。后来结账的时候砍价给我们便宜了几千块。应该怎么把这个余额调平呢?
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