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答疑老师:Annina老师
可以和1月的一起申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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你们是做什么行业的 查看全部回复
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平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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视同销售,需要交税 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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您好,可以计入到销售费用的广告费里面 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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您好,是按照上年个税总额的2%退的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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