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# 收入 #
根据内容写出本月的实际收入,要求精确数值,并写出计算过程
# 收入 #
根据内容写出一个月的实际收入,要求精确数值,并写出计算内容
# 加油,应收账款,预收账款,收入,收钱 #
加油站,老板问每个月正常进油正常卖货,应收账款也没增加,怎么进油的时候还没钱呢,我应该怎么分析,怎么给他提供数据?加油站有预收账款就是充值的油卡,上月充值20万,但是油卡加油消费了30万。这10万的差额虽然在收入里边,但是当月没收钱。
# 一般纳税人,分公司,小规模纳税人,申报,增值税,银行,账户,所得税,缴纳 #
我公司为一般纳税人 分公司是否可以设为小规模纳税人 申报增值税是否需要单独开立银行账户 所得税应该如何缴纳
# 加油,应收账款,预收账款,收入,收钱 #
加油站,老板问每个月正常进油正常卖货,应收账款也没增加,怎么进油的时候还没钱呢,我应该怎么分析,怎么给他提供数据?加油站有预收账款就是充值的油卡,上月充值20万,但是油卡加油消费了30万。这10万的差额虽然在收入里边,但是当月没收钱。
# 厂房,租金,水电,发票,专票,普票,一般纳税人,个体,代开 #
我有一栋厂房租给5个租户,分别要开租金和物业水电发票,租金要专票,其他要普票,我要成立2家公司分别来给租户吗?还是一家一般纳税人和个体代开?
# 加油,应收账款 #
加油站,老板问每个月正常进油正常卖货,应收账款也没增加,怎么进油的时候还没钱呢,我应该怎么分析,怎么给他提供数据?
# 微信,支付,增值税,报销,资料,入账 #
老师您好,我想问下员工替公司用微信支付的增值税款,报销时需要哪些原始资料入账
# 微信,支付,增值税,报销,资料,入账 #
老师您好,我想问下员工替公司用微信支付的增值税款,报销时需要哪些原始资料入账
# 微信,支付,增值税,报销,资料,入账 #
老师您好,我想问下员工替公司用微信支付的增值税款,报销时需要哪些原始资料入账
# 微信,支付,增值税,报销,原始凭证 #
老师您好,员工用微信替公司支付的增值税款,报销时需要哪些原始凭证
# 开票,收据,发票,费用 #
老师好,想问下,公司有活动购买了一些物品,但是商家没有开票也没有收据,直到次月还是开不了发票,才开了收据过来,这样这个费用是在上个月做,还是次月做呢?
# 发票,冲红 #
发票开重复了 当天就冲红 会有影响吗
# 发票,冲红 #
发票开重复了 当天冲红的话,会有影响吗
# 发票,冲红 #
发票开重复了 当天冲红的话,会有影响吗
# 发票,冲红 #
发票开重复了 当天冲红的话,会有影响吗
# 发票,冲红 #
请问发票开重复了 当天冲红后会有影响吗?
# 个税 #
个税
# 个税 #
个税
# 年报,单位,期初,长期借款,借款,重分类 #
老师我们现在在做半年报,我单位期初有长期借款200万,今年上半年新增了一笔长期借款100万,该笔长期借款于明年年末到期,半年归还10万。期初里面有两笔借款,分别是100万,两笔都于2027年到期,其中一笔是半年归还10万,一笔是一年归还10万,所以今年上半年只归还了期初金额里面的10万和今年上半年长期借款中的10万。我现在不知道怎么重分类到上面的其中一年内到期的长期借款。
# 个税,做账,处理 #
你好,请问低于1元的个税免缴要做账务处理吗?
# 做账,发票,计提,销项税,红冲,以前年度,损益,资产负债表 #
去年做账的发票未计提销项税,今年红冲后 用以前年度损益重新入帐后 导致资产负债表不平
# 个体户,开票,普通发票,公账,抵扣,货款 #
个体户开了票给客户,但是我们又从客户手上买了东西,客户说那就直接抵掉,开票了的那张普通发票就不打公账了,直接算抵扣货款了,可以吗
# 个体户,开票,普通发票,公账,抵扣,货款 #
个体户开了票给客户,但是我们又从客户手上买了东西,客户说那就直接抵掉,开票了的那张普通发票就不打公账了,直接算抵扣货款了,可以吗
# 公司租房,合同,押金,开,发票,费用,怎么处理 #
公司租房更改,原来的合同要退费(里面有一个月押金,没开发票;其他费用是当时一起开发票的),该怎么处理
# 个体户,开票,普通发票,公账,抵扣,货款 #
个体户开了票给客户,但是我们又从客户手上买了东西,客户说那就直接抵掉,开票了的那张普通发票就不打公账了,直接算抵扣货款了,可以吗
# 个人,地址,发票 #
公司租用个人的商用房用作办公地址,但是个人无法开发票,这怎么办呢
# 一般纳税人,法人,小规模纳税人,电子税务局,小规模,财务负责人,认定 #
一般纳税人公司法人和小规模纳税人公司法人是直系亲属,电子税务局上没有关联,一般纳税人法人是小规模公司的财务负责人,会被认定成关联关系吗
# 投资款,投资,协议 #
一个公司收到500万,然后再以投资款的名义,有投资协议,转给另一个家公司400万
# 暂估,应付账款,应付职工薪酬,汇算清缴,小企业会计准则,分录,利润,分配,报表 #
老师,我想请教一下,24年暂估的应付账款和应付职工薪酬,25年汇算清缴调增了,公司是小企业会计准则,我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗?为啥这样做完我的报表勾稽不对呢?
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