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答疑老师:andy老师
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
问答已结束!
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你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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您好,是委托加工还是? 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
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您好,先填增值税申报表 查看全部回复
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但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
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您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
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您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
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您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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没有老师在吗? 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
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您好,会计上规定,收入最终都是要进公户的。支出的话,零星支出可以用现金支付,大金额支出也是需要用对公支付的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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