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答疑老师:andy老师
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
问答已结束!
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你要是中途建账的话,期初数就是你接到的账的期末数 查看全部回复
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如果你们是正规的公转私,那么去申请解封 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
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你合并的利润表是1-9月的合并后就是1-9月的 查看全部回复
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符合条件的情况下可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
大概有主要包括营业利润率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数、总资产报酬率、净资产收益率和资本收益率 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
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主要是所得税和其他行业有差异,其他的都一样 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
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税收编码是307020103 查看全部回复
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9月没有缴,就不记 查看全部回复
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你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
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登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
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你开的发票没有问题,如果别人说错了,你可以沟通。如果客户非要按照他们错误的开,你也可以开 查看全部回复
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你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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一般是发票没有到的时候暂估,发票到了,然后红冲暂估 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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这个建议你打当地的财政电话咨询一下,有的地方有,有的没有 查看全部回复
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记到业务活动成本里面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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