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答疑老师:Annina老师
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
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如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
视同销售 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
你好 查看全部回复
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可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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