公司在8月份的时候提出要给经理4,5,6,7四个月的提成6万元,给员工转账1万元,其中5万元作为员工的投资款暂时不付给员工,想请教一下这5万元怎么下账呢?怎么下账能不影响当月的利润呢

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2021/9/25 13:16:53

公司在8月份的时候提出要给经理4,5,6,7四个月的提成6万元,给员工转账1万元,其中5万元作为员工的投资款暂时不付给员工,想请教一下这5万元怎么下账呢?怎么下账能不影响当月的利润呢

会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬

发放时: 借:应付职工薪酬 6万 dai:银行存款 1万 其他应付款 5万

借:其他应付款 5万 dai:实收资本 5万

您参考下

谢谢老师,这6万元老板提出的时候已经是8月份了,我还需要把这笔钱下到之前4.5.6.7月去么?我直接下借:其它应付款,dai:实收资本可以么?

您可以直接补计到现在这个月份

如果直接做其他应付款借方,其他应付款科目会一直在账上有余额,这个是不合适的

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2021-09-25 13:16匿名提问

公司在8月份的时候提出要给经理4,5,6,7四个月的提成6万元,给员工转账1万元,其中5万元作为员工的投资款暂时不付给员工,想请教一下这5万元怎么下账呢?怎么下账能不影响当月的利润呢
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甜甜老师2021-09-25 13:22

会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬
会计宝

甜甜老师2021-09-25 13:23

发放时: 借:应付职工薪酬 6万 dai:银行存款 1万 其他应付款 5万
会计宝

甜甜老师2021-09-25 13:23

借:其他应付款 5万 dai:实收资本 5万
会计宝

甜甜老师2021-09-25 13:23

您参考下

2021-09-25 14:48匿名提问

谢谢老师,这6万元老板提出的时候已经是8月份了,我还需要把这笔钱下到之前4.5.6.7月去么?我直接下借:其它应付款,dai:实收资本可以么?
会计宝
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甜甜老师2021-09-25 15:05

您可以直接补计到现在这个月份
会计宝

甜甜老师2021-09-25 15:06

如果直接做其他应付款借方,其他应付款科目会一直在账上有余额,这个是不合适的
甜甜老师

甜甜老师2021-09-25 15:07

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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