我是代理记账公司的代账会计,①请问每个往来科目(应收应付预收预付)我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗??现在我们账上记的往来的期末余额太大,想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说,②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”?我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗??

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2021/11/8 15:36:11

我是代理记账公司的代账会计,①请问每个往来科目(应收应付预收预付)我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗??现在我们账上记的往来的期末余额太大,想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说,②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”?我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗??

你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢

想对账就要他们的明细帐来对就行

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2021-11-08 15:36Amireux Helios

我是代理记账公司的代账会计,①请问每个往来科目(应收应付预收预付)我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗??现在我们账上记的往来的期末余额太大,想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说,②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”?我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗??
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梦梦老师2021-11-08 15:42

你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢
会计宝

梦梦老师2021-11-08 15:42

想对账就要他们的明细帐来对就行
梦梦老师

梦梦老师2021-11-08 15:43

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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