酒店餐饮上个月给对方公司多开了票,但是每次吃饭的钱又是刷卡已经结清了,本月对方财务把开票的金额转到公账上,要求我们这边再退回到对方老板账户上,请问账务处理怎么做

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2021/11/17 12:03:32

酒店餐饮上个月给对方公司多开了票,但是每次吃饭的钱又是刷卡已经结清了,本月对方财务把开票的金额转到公账上,要求我们这边再退回到对方老板账户上,请问账务处理怎么做

多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款

不是全部多开了,本身就是要求开票的

预付款时你们给开出的发票?还是什么情况?

不是预付款,就是吃完饭就结账,只不过中间有开票的工程在里面

就是把别的项目的发票开到餐饮里了?

不算开票的话,无票收入吃多少结多少钱,已经做了收入了,但是本月对方会计把开票的收入汇入公账上,然后再转出去给对方老板,怎么做账务处理

你的意思是,这些其实之前已经收过款做过收入了,但本月才给对方开票吗?

如果是这样的话,就把以前月份确认的无票收入冲销,重新确认这个月的收入

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2021-11-17 12:03匿名提问

酒店餐饮上个月给对方公司多开了票,但是每次吃饭的钱又是刷卡已经结清了,本月对方财务把开票的金额转到公账上,要求我们这边再退回到对方老板账户上,请问账务处理怎么做
会计宝
会计宝

高老师2021-11-17 12:58

多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款

2021-11-17 13:01匿名提问

不是全部多开了,本身就是要求开票的
会计宝
会计宝

大宁老师2021-11-17 15:42

预付款时你们给开出的发票?还是什么情况?

2021-11-17 15:51匿名提问

不是预付款,就是吃完饭就结账,只不过中间有开票的工程在里面
会计宝
会计宝

大宁老师2021-11-17 16:32

就是把别的项目的发票开到餐饮里了?

2021-11-17 16:59匿名提问

不算开票的话,无票收入吃多少结多少钱,已经做了收入了,但是本月对方会计把开票的收入汇入公账上,然后再转出去给对方老板,怎么做账务处理
会计宝
会计宝

大宁老师2021-11-17 17:27

你的意思是,这些其实之前已经收过款做过收入了,但本月才给对方开票吗?
会计宝

大宁老师2021-11-17 17:29

如果是这样的话,就把以前月份确认的无票收入冲销,重新确认这个月的收入
大宁老师

大宁老师2021-11-17 17:30

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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