老师,请教您一个问题,我们公司2021年9月收到了别人预付给我们的帮他们公司研发的一个系统预付账款,11月的时候我们交付给了对方,12月开具了销售发票,像这种我账务处理的话,需要分研究阶段,开发阶段吗?这个账务处理怎么处理呢?

2022/1/4 20:29:29

老师,请教您一个问题,我们公司2021年9月收到了别人预付给我们的帮他们公司研发的一个系统预付账款,11月的时候我们交付给了对方,12月开具了销售发票,像这种我账务处理的话,需要分研究阶段,开发阶段吗?这个账务处理怎么处理呢?

您是研发销售的呀

销售哪块就正常的账务处理,

所有的研发支出计入研发支出,计入时候要划分是费用化还是资本化支出

老师,我再问下,之前月份没有做这个账务处理,可以补做在12月吗?就是研发支出这块

销售无形资产这块,因为我们的研发后就交付了,不存在提摊销我直接做,借:预收账款,dai:收入,销项税就可以了吧,再结转成本借:成本,dai:无形资产可以吗?

可以12月补做

可以

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-01-04 20:29匿名提问

老师,请教您一个问题,我们公司2021年9月收到了别人预付给我们的帮他们公司研发的一个系统预付账款,11月的时候我们交付给了对方,12月开具了销售发票,像这种我账务处理的话,需要分研究阶段,开发阶段吗?这个账务处理怎么处理呢?
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易老师2022-01-04 20:33

您是研发销售的呀
会计宝

易老师2022-01-04 20:34

销售哪块就正常的账务处理,
会计宝

易老师2022-01-04 20:37

所有的研发支出计入研发支出,计入时候要划分是费用化还是资本化支出

2022-01-04 20:44匿名提问

老师,我再问下,之前月份没有做这个账务处理,可以补做在12月吗?就是研发支出这块
会计宝

2022-01-04 20:49匿名提问

销售无形资产这块,因为我们的研发后就交付了,不存在提摊销我直接做,借:预收账款,dai:收入,销项税就可以了吧,再结转成本借:成本,dai:无形资产可以吗?
会计宝
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易老师2022-01-04 20:52

可以12月补做
会计宝

易老师2022-01-04 20:52

可以

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