在建项目已达到预定可使用状态,且已出具结算报告,但有一部分未开发票未付款,转固定资产应该按照结算报告还是在建数?

2022/5/16 15:49:25

在建项目已达到预定可使用状态,且已出具结算报告,但有一部分未开发票未付款,转固定资产应该按照结算报告还是在建数?

按结算报告暂估,等发票回来再调整

结算报告是个大数,已经包含了未回来的发票,相当于是在建+发票=结算报告数

对的,暂估价入账

之后重新入账,不需要调整折旧

在建3,结算5,发票2,怎么做会计分录😂

按结算价

发票回来按最终实际的调整

结转 借:固定资产5 dai:在建5 收到发票 借:在建2 dai:银存2 是这样吗

收到发票把暂估的那部分冲了按发票金额做

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曹老师CPA注册会计师答疑老师
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2022-05-16 15:49做账中,勿扰

在建项目已达到预定可使用状态,且已出具结算报告,但有一部分未开发票未付款,转固定资产应该按照结算报告还是在建数?
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-16 15:51

按结算报告暂估,等发票回来再调整

2022-05-16 15:53做账中,勿扰

结算报告是个大数,已经包含了未回来的发票,相当于是在建+发票=结算报告数
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-16 15:53

对的,暂估价入账
会计宝

曹老师CPA2022-05-16 15:54

之后重新入账,不需要调整折旧

2022-05-16 15:57做账中,勿扰

在建3,结算5,发票2,怎么做会计分录😂
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-16 15:59

按结算价
会计宝

曹老师CPA2022-05-16 15:59

发票回来按最终实际的调整

2022-05-16 16:27做账中,勿扰

结转 借:固定资产5 dai:在建5 收到发票 借:在建2 dai:银存2 是这样吗
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-16 16:30

收到发票把暂估的那部分冲了按发票金额做

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