老师,你好,我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢

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2022/7/6 17:10:40

老师,你好,我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,dai方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,dai方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢

把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好

固定资产暂估那一笔也冲销吗,那我们固定资产从几月开始折旧呢

固定资产从达到预定可使用状态次月起开始计提折旧

两笔暂估的都冲销,重新做新的分录,最终结果为零

根据发票来做新分录嘛

是的

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2022-07-06 17:10花朝二十三

老师,你好,我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,dai方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,dai方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢
会计宝
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许老师2022-07-06 17:18

把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好

2022-07-06 17:20花朝二十三

固定资产暂估那一笔也冲销吗,那我们固定资产从几月开始折旧呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-06 17:23

固定资产从达到预定可使用状态次月起开始计提折旧
会计宝

许老师2022-07-06 17:24

两笔暂估的都冲销,重新做新的分录,最终结果为零

2022-07-06 17:32花朝二十三

根据发票来做新分录嘛
会计宝
会计宝

许老师2022-07-06 17:40

是的
许老师

许老师2022-07-06 17:41

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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