今年6月支付一笔二手车车款,当时也交车了,但是没有发票也没有合同,7月可以直接入固定资产吗?它和那些暂时没取得发票的暂估入账有什么区别?

2022/11/21 21:48:06

今年6月支付一笔二手车车款,当时也交车了,但是没有发票也没有合同,7月可以直接入固定资产吗?它和那些暂时没取得发票的暂估入账有什么区别?

如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产

没有发票没有合同,和入固定资产没什么太大的关系,后面发票补齐就行,相当于暂估入库,原理是一样的

可是后面不会有发票了,因为公司在二手市场买的个人的发票,距离现在有些时间了,当时老板没有及时要发票,现在也要不到了

可以入固定资产的时候,后面没有任何附件吗

那就建议最好入到当期的成本费用,在汇算清缴的时候调增利润

这样会比较方便

如果入固定资产的话,那就每年的折旧要调增

老师我说假如哦,万一哪天老板又突然给了我相关的发票,比如23年,但是我22年已经全部计入到费用中去了,也全部纳税调增了,那个时候该怎么办呀

这个就是沟通的问题了,要和老板沟通,这个车能不能要回发票

对于这种大件的东西,应该是可以确定能不能拿回发票的

给他说了,他只说尽量,但是目前马上到年底了,我账上还一直挂着往来,这笔既没有入费用也没有入固定资产,很焦躁

那你就先按暂估入库做到固定资产,明年5月份之前拿到发票都是可以的,如果明年5月份还拿不到发票,可以一次性计提折旧同时调增利润

也就是我可以不每月计提折旧吗?假如我拿到了,就直接反结账到22年12月做一笔补提7-12月的折扣,然后之后就正常做分录了是吗

不是,现在税务不是有一个政策吗,低于500万的固定资产可以一次性税前抵扣吗?你就一次性税前抵扣,同时又调增

平时你该怎么做分录就怎么做分录

那请问老师我在6月计入固定资产的时候,是在借方固定资产后面加上二级科目暂估,还是在dai方dai其他应付款-暂估费用

如果你在明年5月份之前拿到发票了,那也可以一次性税前抵扣折旧

其他应付款-暂估

因为当时的分录是借:应付账款-某某人,dai银行存款

那要是5月之后拿到发票呢老师

是不是就可以记23年的费用了

能不能拿到发票,基本在5月份之前就可以确定了吧

还有半年多

只要我们老板总是猝不及防的搞出一些问题😵‍💫

主要

多沟通,问勤一点

如果实在是5月份之后拿到发票的,账务该怎么做还是怎么做,在汇算清缴的时候,记得把利润调减

老师您是指23年汇算的时候调减吗?还是什么意思

是的,要是5月份之后拿到,在做23年的汇算清缴的时候,调减利润

因为你在22年汇算清缴调增了利润

也就是不能作为23年的费用处理是吗

是的

你固定资产本身就入了2022年

好的谢谢老师

不客气

老师在追问您一个问题,就是您说汇算清缴一次性记入损益,那会计上的处理也可以直接一次记入吗?

按企业会计准则如果入固定资产一般是不能记入损益的

一次性记入损益

那还是照常记入固定资产,然后每月计提折旧吗

那这样的话以后年度的汇算不会乱吗?万一之后换了会计不知情就重复扣除了

所以要做底稿

这个不会乱,是有政策支持

好的谢谢老师

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-11-21 21:48匿名提问

今年6月支付一笔二手车车款,当时也交车了,但是没有发票也没有合同,7月可以直接入固定资产吗?它和那些暂时没取得发票的暂估入账有什么区别?
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 21:49

如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产
会计宝

小小2022-11-21 21:49

没有发票没有合同,和入固定资产没什么太大的关系,后面发票补齐就行,相当于暂估入库,原理是一样的

2022-11-21 21:51匿名提问

可是后面不会有发票了,因为公司在二手市场买的个人的发票,距离现在有些时间了,当时老板没有及时要发票,现在也要不到了
会计宝

2022-11-21 21:52匿名提问

可以入固定资产的时候,后面没有任何附件吗
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 21:52

那就建议最好入到当期的成本费用,在汇算清缴的时候调增利润
会计宝

小小2022-11-21 21:52

这样会比较方便
会计宝

小小2022-11-21 21:53

如果入固定资产的话,那就每年的折旧要调增

2022-11-21 21:54匿名提问

老师我说假如哦,万一哪天老板又突然给了我相关的发票,比如23年,但是我22年已经全部计入到费用中去了,也全部纳税调增了,那个时候该怎么办呀
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 21:55

这个就是沟通的问题了,要和老板沟通,这个车能不能要回发票
会计宝

小小2022-11-21 21:56

对于这种大件的东西,应该是可以确定能不能拿回发票的

2022-11-21 21:57匿名提问

给他说了,他只说尽量,但是目前马上到年底了,我账上还一直挂着往来,这笔既没有入费用也没有入固定资产,很焦躁
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 21:58

那你就先按暂估入库做到固定资产,明年5月份之前拿到发票都是可以的,如果明年5月份还拿不到发票,可以一次性计提折旧同时调增利润

2022-11-21 22:01匿名提问

也就是我可以不每月计提折旧吗?假如我拿到了,就直接反结账到22年12月做一笔补提7-12月的折扣,然后之后就正常做分录了是吗
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 22:02

不是,现在税务不是有一个政策吗,低于500万的固定资产可以一次性税前抵扣吗?你就一次性税前抵扣,同时又调增
会计宝

小小2022-11-21 22:03

平时你该怎么做分录就怎么做分录

2022-11-21 22:04匿名提问

那请问老师我在6月计入固定资产的时候,是在借方固定资产后面加上二级科目暂估,还是在dai方dai其他应付款-暂估费用
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 22:04

如果你在明年5月份之前拿到发票了,那也可以一次性税前抵扣折旧
会计宝

小小2022-11-21 22:04

其他应付款-暂估

2022-11-21 22:04匿名提问

因为当时的分录是借:应付账款-某某人,dai银行存款
会计宝

2022-11-21 22:05匿名提问

那要是5月之后拿到发票呢老师
会计宝

2022-11-21 22:05匿名提问

是不是就可以记23年的费用了
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 22:06

能不能拿到发票,基本在5月份之前就可以确定了吧
会计宝

小小2022-11-21 22:06

还有半年多

2022-11-21 22:07匿名提问

只要我们老板总是猝不及防的搞出一些问题😵‍💫
会计宝

2022-11-21 22:07匿名提问

主要
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 22:08

多沟通,问勤一点
会计宝

小小2022-11-21 22:09

如果实在是5月份之后拿到发票的,账务该怎么做还是怎么做,在汇算清缴的时候,记得把利润调减

2022-11-21 22:11匿名提问

老师您是指23年汇算的时候调减吗?还是什么意思
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 22:12

是的,要是5月份之后拿到,在做23年的汇算清缴的时候,调减利润
会计宝

小小2022-11-21 22:12

因为你在22年汇算清缴调增了利润

2022-11-21 22:14匿名提问

也就是不能作为23年的费用处理是吗
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 22:14

是的
会计宝

小小2022-11-21 22:14

你固定资产本身就入了2022年

2022-11-21 22:17匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-11-21 22:17

不客气

2022-11-23 14:28匿名提问

老师在追问您一个问题,就是您说汇算清缴一次性记入损益,那会计上的处理也可以直接一次记入吗?
会计宝
会计宝

小小2022-11-23 14:36

按企业会计准则如果入固定资产一般是不能记入损益的
会计宝

小小2022-11-23 14:36

一次性记入损益

2022-11-23 14:40匿名提问

那还是照常记入固定资产,然后每月计提折旧吗
会计宝

2022-11-23 14:41匿名提问

那这样的话以后年度的汇算不会乱吗?万一之后换了会计不知情就重复扣除了
会计宝
会计宝

小小2022-11-23 15:18

所以要做底稿
会计宝

小小2022-11-23 15:18

这个不会乱,是有政策支持

2022-11-23 21:33匿名提问

好的谢谢老师
会计宝

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