老师

2023/11/16 10:03:45

老师

老师,你好,我公司是一般纳税人10月份支付仓库租金8万,11月份收到专票,会计分录怎么写

10月份,借管理费用-租金8万 dai银行存款,11月份收到了专票,借应交税费应交增值税进项 正数 借 管理费用-租金 负数

老师,8万是一年的租金,这个用摊销吗?我刚说错了是10月份支付的,收到开具日期为10月的专票发票已经认证抵扣了,完整的分录怎么写,谢谢老师麻烦你了

8万是一年的租金,这个用摊销吗?需要摊销

收到开具日期为10月的专票发票已经认证抵扣了,需要做账到10月份。借 预付账款 应交税费应交增值税进项 dai 银行存款等 8万,在租期内摊销,借 管理费用-租金等 dai 预付账款

收到,谢谢王老师

不客气

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
向老师提问

2023-11-16 10:0335753573

老师
会计宝

2023-11-16 10:0535753573

老师,你好,我公司是一般纳税人10月份支付仓库租金8万,11月份收到专票,会计分录怎么写
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 10:12

10月份,借管理费用-租金8万 dai银行存款,11月份收到了专票,借应交税费应交增值税进项 正数 借 管理费用-租金 负数

2023-11-16 10:2635753573

老师,8万是一年的租金,这个用摊销吗?我刚说错了是10月份支付的,收到开具日期为10月的专票发票已经认证抵扣了,完整的分录怎么写,谢谢老师麻烦你了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 10:29

8万是一年的租金,这个用摊销吗?需要摊销
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 10:32

收到开具日期为10月的专票发票已经认证抵扣了,需要做账到10月份。借 预付账款 应交税费应交增值税进项 dai 银行存款等 8万,在租期内摊销,借 管理费用-租金等 dai 预付账款

2023-11-16 10:3435753573

收到,谢谢王老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 10:34

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (8条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89384会计人, 提问了174024 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89384会计人, 提问了174024 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈