我单位从公账给供应商付款,供应商一直不给开发票,货已收到有质量问题,如何做账

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2020/6/12 12:17:34

我单位从公账给供应商付款,供应商一直不给开发票,货已收到有质量问题,如何做账

收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款

如果需要退货,退多少,就红字也就是负数冲多少就可以

如果对方超过一年都不给我开票,如何做账

先挂暂估,如果结转成本了,汇算清缴调增处理

发票估计要不回来了,怎么办

正常做账,调增处理即可,同时留好相关的合同、付款单据、入库单等就可以

谢谢老师

不客气的

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2020-06-12 12:17开心

我单位从公账给供应商付款,供应商一直不给开发票,货已收到有质量问题,如何做账
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-06-12 14:08

收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款
会计宝

税务师晓雨2020-06-12 14:09

如果需要退货,退多少,就红字也就是负数冲多少就可以

2020-06-12 14:40开心

如果对方超过一年都不给我开票,如何做账
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-06-12 14:41

先挂暂估,如果结转成本了,汇算清缴调增处理

2020-06-12 14:42开心

发票估计要不回来了,怎么办
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-06-12 14:43

正常做账,调增处理即可,同时留好相关的合同、付款单据、入库单等就可以

2020-06-12 14:53开心

谢谢老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-06-12 15:31

不客气的
税务师晓雨

税务师晓雨2020-06-12 15:32

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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