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有一笔分录,为计提12月的工资。 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:其他应收款-社保 587.5 其他应收款-公积金250 应交税费-应交个人所得税34.88 其他应付款-未发工资9127 62 现在1月份已发放工资g应该如何进行账务处理呢?#商业#
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一张进项发票中的进项不能全部抵扣,但是现在认证发票系统只能全额抵扣,不能部分金额抵,那是不是要在申报增值税的时候在进项税的表中本期进项税额转出中填写对应的不能抵扣金额?#其他行业#
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问公司的单位股东要转让股权给个人股东,需要怎么办理?需要准备什么资料呢?#服务业#
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