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答疑老师:andy老师
如果你们是正规的公转私,那么去申请解封 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
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您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
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您好,关于备注没具体要求,看双方需要哦 查看全部回复
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你合并的利润表是1-9月的合并后就是1-9月的 查看全部回复
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符合条件的情况下可以 查看全部回复
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直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
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营业成本不包含费用 查看全部回复
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残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
大概有主要包括营业利润率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数、总资产报酬率、净资产收益率和资本收益率 查看全部回复
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如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
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主要是所得税和其他行业有差异,其他的都一样 查看全部回复
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您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
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你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
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你好,应收账款 查看全部回复
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实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
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